你好 请问一下,你们是差额征税还是正常的征税的?

劳务派遣公司收到50万元,支付工资及保险费45万元,请问,如何账务处理
请问老师 收到劳务派遣公司的工资及服务费发票 怎么入账呢 工资是8万多 服务费4000元
请问老师 劳务派遣收入怎么做账 收到工资及社保是10万 服务费是5000元
请问老师 收到劳务派遣发票 含工资及服务费怎么入账
老师, 我们单位有劳务派遣员工, 1月有付给劳务派遣公司17000元, 收到发票上面备注差额征税, 劳务费1万,社保5000,管理费200,怎么作账务处理
差额征税 5%
借:银行存款 105000 贷:主营业务收入等 5000 应付账款 100000
不对吧 老师
你这个开发票的时候也只要开你的那部分的,另外工资是不需要缴税的
我开的时候是差额 工资这部分是在备注栏里体现的啊
是的,因此工资那部分是不缴税的