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小规模纳税人增值税的计算、会计核算西安正信财务咨询有限公司为小规模纳税人,纳税人识别号为9137070572481267A1按月进行增值税纳税申报。2021年6月,该公司发生的经济业务如下:(1)10日,为北京某工业企业(一般纳税人)提供内部控制咨询服务,取得含增值税收入303000元,并开具增值税专用发票。(2)18日,为河北某商业企业(小规模纳税人)提供财务咨询服务,取得含增值税收入202000元,并开具增值税普通发票。2021年6月,西安正信财务咨询有限公司减按1%的征收率征收增值税,并于2021年7月8日对2021年6月的增值税进行纳税申报。工作要求:(1)计算西安正信财务咨询有限公司2021年6月的应纳增值税。(2)对西安正信财务咨询有限公司2021年6月发生的经济业务以及2021年7月缴纳增值税的业务进行账务处理。
西安正信财务咨询有限公司为小规模纳税人。2021年6月,该公司发生的经济业务如下:(1)10日,为北京某工业企业(一般纳税人)提供内部控制咨询服务,取得含增值税收入303000元,并开具增值税专用发票。(2)18日,为河北某商业企业(小规模纳税人)提供财务咨询服务,取得含增值税收入202000元,并开具增值税普通发票。2021年6月,西安正信财务咨询有限公司减按1%的征收率征收增值税,并于2021年7月8日对2021年6月的增值税进行纳税申报。工作要求:(1)计算西安正信财务咨询有限公司2021年6月的应纳增值税。(2)对西安正信财务咨询有限公司2021年6月发生的经济业务以及2021年7月缴纳增值税的业务进行账务处理。
甲公司是一家商业企业,丙公司是一家生产企业,丙公司是甲公司的常年货物供应商、甲公司和 业务进丙公司均为增值税一般纳税人。本年10月 甲公司共向丙公司购货226000,取得丙公司开具的增值税专用发票,发票上注明价款200000元增值税税领26000元, 货款未付,甲公司本年10月对取得的增以账面值税专用发票进行了认证。本年11月,甲公司已经全部以购进价格对外销售该批货物,当月甲公司按货对方直物合增值税销售额的10%与丙公司结算返利,丙公司开具红字值税专用发票,甲公司收到22 600元的账并于现金返利。要求: (1)对甲公司上述业务进行账务处理。(2)对丙公司上述业务进行账务处理
陕西金帝卷烟有限公司为增值税—般纳税人,纳税人识别号为914101502583252618,主要生产销售金帝牌卷烟,金帝牌卷烟平均售价为100元/条(不含增值税)。2021年6月发生的经济业务如下:(2)外购已税烟丝,取得增值税专用发票,注明金额500000元、增值税额65000元,生产车间本月领用其中的80%用于连续生产金帝牌卷烟。陕西金帝卷烟有限公司期初库存无外购已税的烟丝。(4)本月没收金帝牌卷烟逾期包装物押金56500元。另外,2021年5月应缴未缴消费税为1100000元,2021年6月12日缴纳2021年5月应缴未缴消费税1100000元。陕西金帝卷烟有限公司取得的增值税专用发票2021年6月均符合抵扣规定。陕西金帝卷烟有限公司2021年7月9日对2021年6月的消费税进行纳税申报。卷烟消费税定额税率为每支0.003元。卷烟每标准条对外调拨价格在70元以上含70元)的,消费税比例税率为56%;70元以下的,消费税比例税率为36%。烟丝消费税税率为30%。
另外,丙公司于2021年6月10日缴纳上期应缴未缴增值税32000元;丙公司取得的增值税专用发票2021年6月均符合抵扣规定,丙公司2021年7月10日对2021年6月的增值税进行纳税电报。要求:(1)计算丙公司2021年6月的应纳增值税。(2)对丙公司2021年6月发生的经济业务以及2021年7月缴纳增值税的业务进行账务处理。(老师这是刚才不完整的题剩下的部分字数太多了提问不了)
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗