你好 是什么情况交当月 一般是次月申报时才交的

允许抵扣的进项税额合计13万元,销项税额合计14万元,当月缴纳当月应纳税额4万元。对乙公司当月缴纳当月应纳增值税以及期末结转增值税业务进行账务处
3月销项税额52245.14,没有进项,还需要转出未交增值税这一步吗,还是直接计提增值税,然后次月缴纳就可以了?8月进项大于销项,不需要缴纳增值税,留抵3467.54,需要做账务处理吗?
缴纳当月增值税账务处理,当月开出发票没有进项可以抵扣所以缴纳增值税
老师,一般纳税人当月开了6万发票没有进项按6万预缴了增值税,第二个月有进项可以抵减上个月的增值税吗
老师好,请问一般纳税人当月开出专票,如果没有进项就只能按票面缴纳增值税?次月15号之前开来的进项可否抵扣这销项?
怎么找到会计学堂官网的做账软件做电脑账
老师,接到税务电话说少申报230万?单位是一般纳税人。少申报是因为没有采购发票,那现在能怎么处理?补申报的话可以同时把票开回来吗?补开发票还能用吗?
不知道,是上个人做的
老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录
董孝彬老师在线吗?想请教个问题
老师,现在有一般纳税人降成小规模放那个政策吗
老师你好,企业所得税汇算清缴算下来要退税,退几十块钱,但是我不想要退税,在哪里可以再调整一部分呢,招待费和滞纳金已经调整过了
老师你好,关于年度缴费工资申报中,需要填写“原缴费工资”和“新缴费工资”两个数据,若实际工资低于社保基数的下限,该如何填写?例如:实际工资是4000元,社保基数下限是4500元,新缴费工资该填写哪个数据?
老师,汇算清缴补交了一笔25年的企业所得税, 借,应交税费,应交企业所得税, 贷,银行存款 然后现在需要做补计提的分录,这个怎么做
所得税汇算清缴,职工薪酬支出及纳税申报明细表,工资薪金支出,账载金额和实际发生额,填的是应付职工薪酬的本年累计数贷方数,还是借方数?
是次月申报时交的
你好 交时 借未交增值税,贷银行 上月期末结转借转出未交增值税,贷未交增值税