关键是普票还是专票?

对方给我们开了专票10万,开错了,跨月了,需要作废,这个我要怎么操作呀
老师,税务局代开的发票,我们公司发票章盖错了。如何作废呀?怎么操作。 我们是本月代开的,要本月作废
老师您好,我们开出的增值税专用发票要作废应该怎么操作呢
老师好,我们10月开的票,11月要作废,怎么操作呢
老师好,10月份发票,本月作废,对方未抵扣,我们怎么红冲,具体怎么操作呢
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000(或换不含税金额14851.49),贷:应交增值税-销项税额148.51。这样做视同销售那笔会计分录不平,,按不含税入账那结转成本也是平不了,看了老师上面的回复,,我更是不明白了,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢
这是一张采购提交的加工费单子,有的她知道是什么项目有的不知道,知道项目的会计让我直接做账借生产成本贷银行,不知道项目的会计让我记制造费用贷银行 这样做合理吗
请问老师年底盈余公积是必须计提吗
上缴税费总额里含个税吗
一般纳税人公司卖了一辆二手车,是按开票金额交增值税吗
汇算清缴补交税费 借所得税费用 贷银行存款 借以前年度损益调整 贷所得税费用(小企业会计) 老师分录对吗?
你好,我想请教一个问题,就是2026年的新规不是不允许企业以借款的流动频繁进账嘛?进账太多,那如果账上没有钱,要给员工交工资,那儿交社保,那是以什么名头进公司呢?又不能以投资款的形式进
请问存入银行的保证金是记到其他货币资金还是记到其他应收款?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额148.51。这样做视同销售那笔会计分录不平,我就是这里不明白,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢
4季度企业所得税预缴申报不能填研发费用加计扣除数。财务报表已经按账面显示申报了,企业所得税报表能不能把该四季度加计扣除的数加进去,然后汇算清缴再把管理费用那个加了加计扣除数的减回来,在对应加计扣除处填上呢,不调账。
老师,是专票
对方抵扣了,就叫对方开红字申请,你们凭申请单开负数
1.老师,对方具体怎么操作呢 2.如果对方没作废怎么操作呢
如果对方没抵扣怎么作废呢,我们可以自己申请吗
没抵扣你就要收回发票,自己申请呀
具体怎么操作,在信息表,选销售方申请,然后开蓝字发票就可以了吗?
是的,很简单的哈,看项目勾选
那我们怎么确定对方有没有抵扣呢
这个,你得联系对方呀,
那现在申报10月份发票,对方没抵扣,我们红冲了还要交红冲发票的增值税吗
说了半天,到底对方抵扣没呢?
没抵扣,老师
没抵扣要么他勾选抵扣,开红字申请,要么退回,你自己开
那现在申报10月份发票,对方没抵扣,我们红冲了,申报增值税还要交红冲发票的税款吗
不知道你什么逻辑,红冲了本月的就少交税款了呀
我们上个月开的发票,对方没抵扣,本月红冲,现在报上个月增值税
上个月你没红冲呀,正常报税