您好同学,是的 外账一般根据发票处理
老师,我们10月借固定资产1万贷现金1万,11月卖车, 首先借固定资产清理1万贷固定资产1万 卖车后二手市场上开了个5万的发票 借现金5万贷固定资产44247.79 销项税5752.21 赚钱了借固定资产清理34247.79贷营业外收入。 老师您看下我的会计分录对吗,另外你通过我的分录您能告诉我,这笔账下了之后我账上的收入是多少吗?
老师你好,我们是小型商贸公司,我是内账的,固定资产一直没有计提折旧 ,最近又新买一辆车,老板让这个新车和以前的固定资产一起计提折旧 ,我可以一起计提吗?还是需要分开 ? 麻烦您告诉我一下具体的做法
这资产评估报告是2019年出的当时把固定资产入的账,没有计提折旧,如果我们现在补发票能行么?如果不处理对我们有什么影响吗?
固定资产折旧,需要告诉外账哪些是固定资产吗如果我们买电脑的发票,会计自己会根据发票类型去看是不是固定资产是吗,不需要我们告诉她了吧
老师,你好!我中途接账后发现前任会计账里面没有固定资产账,我曾想重新建固定资产账,但搜集固定资产数据后发现,固定资产总额原值和前任的总账原值根本对不上。 老师,我还要搜集固定资产数据建固定资产账吗,哪怕资产数据和前任会计对不上,还是只把自己经手的固定资产数据做好,不建固定资产账了?(求老师指点迷津)
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?