您好同学,是的 外账一般根据发票处理
老师,我们10月借固定资产1万贷现金1万,11月卖车, 首先借固定资产清理1万贷固定资产1万 卖车后二手市场上开了个5万的发票 借现金5万贷固定资产44247.79 销项税5752.21 赚钱了借固定资产清理34247.79贷营业外收入。 老师您看下我的会计分录对吗,另外你通过我的分录您能告诉我,这笔账下了之后我账上的收入是多少吗?
老师你好,我们是小型商贸公司,我是内账的,固定资产一直没有计提折旧 ,最近又新买一辆车,老板让这个新车和以前的固定资产一起计提折旧 ,我可以一起计提吗?还是需要分开 ? 麻烦您告诉我一下具体的做法
这资产评估报告是2019年出的当时把固定资产入的账,没有计提折旧,如果我们现在补发票能行么?如果不处理对我们有什么影响吗?
固定资产折旧,需要告诉外账哪些是固定资产吗如果我们买电脑的发票,会计自己会根据发票类型去看是不是固定资产是吗,不需要我们告诉她了吧
老师,你好!我中途接账后发现前任会计账里面没有固定资产账,我曾想重新建固定资产账,但搜集固定资产数据后发现,固定资产总额原值和前任的总账原值根本对不上。 老师,我还要搜集固定资产数据建固定资产账吗,哪怕资产数据和前任会计对不上,还是只把自己经手的固定资产数据做好,不建固定资产账了?(求老师指点迷津)
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
老师您好,请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗?社保和公积金都是计入管理费用里的部分,谢谢