你好; 1 甲供材的话 是简易计税 可以开专票按3%开票的

老师,我们是房地产公司,甲供材下,我们买的材料都开的我们公司的发票塞,我拿到发票就直接做账可以抵扣了吗,领用材料的时候,我需要做销售转出吗,申报增值税的时候咋个处理呢
老师,我们是房地产公司,甲供材,买来的那个材料,像钢筋混凝土等,能直接开专票给我们房开公司吗。开了的话中间会有什么风险呢。
老师,我们是装饰公司,主营业务是木作,木制家居酒柜等。其他业务就是如果客户给我们做全案,就装修房子什么都可以。我想问,我们给客户做木作装修用的产品可以入库存商品,然后结转成本。那些那个材料做硬装。我们是包给一个另一个公司。他们直接给我们开发票是开什么?开给我们的发票我怎么做会计分录。
你好老师,我们公司挂靠别人单位中了一个标,但是现在需要购买材料,挂靠单位不愿垫付,这笔材料款我们是必须只能转给挂靠单位是吗?由挂靠单位付款的话发票是开给挂靠单位,请问这个要怎么操作才能合规没有风险呢?
老师我们是去年9月成立的小规模公司,有几个小的材料合同,有个大的机械合同,机械合同是我们租进来直接就销出去,上游公司带人带机械直接去我们下游公司的工地干活的,材料入库单也有,机械完工证也有,现在税务局说我们涉嫌虚开发票,让我们配合调查,上游公司是去年把机械租赁发票开进来的,我们是去年开了一部分,今年又开了一部分,今年开的这部分还没有交税,专管让我们把税都补上,这个补税了的话对我们公司纳税等级有影响吗,而且我们公司刚成立都是我们股东自己跑业务,也没有什么人员,我们股东还在别的公司交保险,这个会被判定是空壳公司虚开吗?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
是一般计税的,老师,可以开吗
你好; 一般计税 也可以开的; 开专票按9%
那如果直接开9个点得得专票给房开企业的话,中间就少了那个总包方的,按道理材料发票应该开给总包方,总包方再开票给房开企业,中间这一关少了会不会清算的时候算为偷税漏税呢
1. 你们直接与房地产公司发生的业务 那么直接开票是可以的; 如果你是 分包方的话; 你要开给总包;总包去开票给房地产的
我们是房地产公司,我们买的材料,直接开的我们的专票,这种是合计的吗,今天听到一种说法是说中间总包方没有开发票,最后清算的时候,视为偷税漏税
你好; 这个材料应该是总包那边去买哦; 不应该是房地产直接去买哈
但是甲供材的吗,老师,现在都是自己甲供材更划算
你好; 如果甲供材是可以的; 按3%简易计税报税的