你好,去年的收入做到了今年 借:应收账款等科目 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

老师,去年多做了20000元的收入,今年要来调整,怎么做分录
老师您好 去年发生开票收入 但是没有做账 今年1月份开始做账 去年的款今年收到 在对公账户上 怎么做分录?
老师你好,去年忘记做营业外收入的免税收入,今年分录怎么做呢
老师你好,去年的收入做到了今年,怎么做分录
老师:今年冲红去年的收入你们是怎么处理的?怎么做分录
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
建筑业是否可以采用劳务派遣的模式
个人出租住房增值税,个税的优惠政策是什么
未分配利润,60万,盈余公积10万,原注册资本1000万,现在想减到20万,要交什么税,就一个自然人股东
汇算清缴前当前报表更正有次数限制么
小额零星支出不到500免,那个税是咋规定的
老师,甲公司从乙食品厂购买挂面,入库单与送货单一致,但是发票按公斤开的,入库单按包入的换算成公斤与发票数量不一致,但是发票总额一致,可以吗?
老师,我们是小企业会计准则,是没有以前年度损益调整这个科目
以前没账,期初没挂往来科目
你好,那就这样处理 借:应收账款等科目 ,贷:利润分配—未分配利润 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
刚开始接触这个行业,工地比较多,公司也没有给到我必要的会计资料,然后做错了,已经完工的工地我以为没完工,支出计了成本,收的尾款就计了收入,现在弄清楚了,又不知道怎么处理
你好,那就这样处理 借:应收账款等科目 ,贷:利润分配—未分配利润 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (是针对这个回复有什么疑问吗)
就是成本和收入做多了,不用充今年和去年两年的吗?
请看你前后描述,到底是什么情况呢
去年的做到了今年不是今年的多了吗,老师,就做那一笔分录就可以了是吗?
你好,去年的做到了今年,今年多了就做多入账的冲销分录就是了
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。