你好,你们有签订合同的吗?你的合同里面含税还是不含税?

老师,你好! 我们公司是一般纳税人,4S店,印花税是含税库存商品总金额*万分之三,还是含税收入+库存商品之和来计算呢?
老师你好 请问下 小规模纳税人开进来的普通进项发票 比如我总金额是十万 我税金是一万 不含税是九万 那我入账的时候可以 借库存商品 十万 贷银行存款 么
老师好,假如是一般纳税人的商贸公司,约定好不含税单价是150万元,开发票另外计算。现在购买方要求要商贸公司给开13个点的专票,请问下需要加收多少个点的税金才可以?如涉及到的增值税企业所得税 印花税等 ? 谢谢(另外印花税是按开票金额的万分之二还是不含税金额的万分之二呢、?)
你好老师,请问季度印花税是怎么计算申报的,是不是一般纳税人第2季度不含税收入+不含税进项金额*5万分之五,得出要交的印花税,是吗?
老师,印花税,我直接按照报表里的营业收入贷方合计➕库存商品借方合计来算了,这个金额用的不含税金额,可以的吧,一般纳税人
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
跟厂家签的协议,没写多少金额,所以就按购进的含税来计算,我想问的是收入这块,要不要交印花税
需要 按照不含税的金额来 购入销售都需要。
其他还有什么需要缴纳印花税的吗?
房屋租赁等等
你们单位有维修吧,维修费用加工承揽合同。
维修是我们的收入啊,这个也算在里面的 你上面说的不含税收入,购销都按不含税吗?
你们4S店不提供维修吗?
有没有相关文件,能证明可以按照不含税购销金额来缴纳印花税的吗?
都发生了什么业务的。
按照不含税的来就可以。
购进没有签订合同,只有个品牌代销协议,只有预估销售年台数,销售车辆,跟客户签订了合同,是含税金额。维修是我们收入,就是正常的4S店该有的收入。
除广告费,其他都按照不含税金额来计算印花税?
是的是的,是这么做的。