你好,该批物料的计入成本的金额=10,000*(1—9%) 进项税额=10,000*9%
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,存货收发采用实际成本法核 算。该企业2020年5月发生以下经济业务: (1)购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为 500 000元,货 款已经支付;购入材料过程中另支付运费1 000元,取得增值税专用发票,进项税额按9% 计算,材料已经到达并验收入库。 (2)收购农产品,实际支付的价款为20 000元,收购的农产品已验收入库,增值税抵 扣率为 9%。 (3)用原材料对外投资,该批原材料的成本为 500 000元,双方协议价格为1 600 000元。 (4)销售产品一批,销售价格为452 000元(含增值税),实际成本为360 000元,提 货单和增值税专用发票已交购货方,货款尚未收到。该销售符合收入确认条件。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,存货收发采用实际成本法核 算该企业2020年5月发生以下经济业务 (1)购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为500000元,货款 已经支付;购入材料过程中另支付运费1000元,得增值税专用发票,进项税额按9% 计算,材料已经到达并验收入库。 (2)收购农产品,实际支付的价款为20000元,收购的农产品已验收入库,增值税抵 扣率为9% (3)用原材料对外投资,该批原材料的成本为500000元,双方协议价格为 600000元。 (4)销售产品一批,销售价格为452000元(含增值税),实际成本为360000元,提 货单和增值税专用发票已交购货方,货款尚未收到。该销售符合收入确认条件。 要求:根据上业务编制有关会计分录。
某工厂对原材料采用计划成本计价,2022年3月发生下列材料采购业务:1.3月5日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为100000元,税款为13000元。款项已通过银行转账支付,材料也已验收入库。该批原材料的计划成本为105000元。2.3月10日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为160000元,税款为20800元。款项已通过银行转账支付,材料尚在运输途中。3.3月16日,购入一批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日购入的原材料并已验收入库。该批原材料的计划成本为150000元。5.3月22日,收到3月16日已入库原材料的发票等结算凭证,增值税专用发票上注明的材料价款为250000元,税款为32500元,开出一张商业汇票抵付。该批原材料的计划成本为243000元。6.3月27日,购入一批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。3月31日,该批材料的结算凭证仍未到达,企业按该批原材料的计划成本80000元估价入账。
31.某工业企业为增值税一般纳税人,2019年6月发生如下业务 (1)6月1日,购进原材料一批,款400000元,专用发票注明的进项税额为52000元,货款已支付,材料尚未运达 (2)6月4日,销售产品一批,取得销售收入600000元(不含税),增值税率为13%,款已收到。 (3)6月7日收到6月1日购入的原材料,并验收入库。 (4)将一批外购的原材料对外投资,原材料账面实际成本为65 000元,公允价格为72 000,适用增值税率为13%,开具增值税专用发票一张。 (5)工以自产的一批产品作为福利发放给本厂职工,该批产品实际成本为60000元,无同类产品售价,适用增值税率为13%,未开具发票 (材料采用实际成本法核算,成本利润率为10%) 要求:①根据上述资料编制有关分录。 ②该企业上月尚未抵扣的增值税进项税额为17000元,计算该企业本月应纳的增值税额。
(计算抵扣)某食品厂(增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%)从农民手中收购一批免税农产品作为原材料,收购凭证上注明的收购价格为10,000元。货物已验收入库。该企业原材料成本的核算采用实际成本法,且当月未领用。计算该批物料的计入成本和进项税额。
买了电器,怎么知道对方商铺有没有开票给我呀
本月凭证做上月工资合理吗?比如9月做的8月的凭证是做7月工资表,相当于7月工资9月才申报,工资表每次比凭证晚一个月合理吗
老师,10000的商品,给客户让八个点是怎么计算呀
请问这道题他最后要求的新增的息税前利润,新增的息税前利润=新增的边际贡献➖新增的固定成本 为什么这里面减的是12万乘以40%,而不是直接减12万呢?
老师对方想把自己的债权转让给我们,他的公司有问题了,他和我们公司没有经济业务,能不能把债权转让给我们。
请问老师,民办私立学校高中的住宿费按月分摊吗?9-下一年1月,3-6月,是按照9个月分摊吗?我只知道学费分摊,住宿费不太清楚
老师,公司这边让开40多万产品销售发票(分两个月一个月开20多万),但是这都没有实际生产的,去哪里结转成本哦,
老师,请教一下,用现金支票提现金,给员工发工资,银行需要什么材料呢?出纳需要注意什么事项,需要带工资表吗?
老师为什么是48.6%-54%呢。差额分析法是不是算出来的就是替换掉的项目的差额
可以解释下这个图么,