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例3-1】前进汽车综合制造厂为增值税一般纳税人,2019年9月,该厂发生如下经济业务(1)购进原村料一批,取得增值税专用发票,发票上注明材科价款500万元,增值税65万元,友付运输公司开具的增值税专用发票上注明的运输费用36000元,增值税3210元。(2)本月购入一台生产用机械设备,取得增值税专用发票,发票上注明价款1200万元,增值税156万元,支付运费6500元。增值税585元,取得运輸公司开其的增值税专用发票。上述款项均已支付。(3)销售自产小汽车120辆。每辆不含增值税价格15万元。已开具增值税专用发票。另外向购买方收取的价外费用34.8万元。(4)销信自产汽车轮胎一批,取得含增值税销售额79.1万元,已开具增值税专用发票,要求:计算该厂9月份应缴纳的增值税税额和消费税税额9月初,该厂增值税进项税余额为8万元,小汽车适用积率为5%,销售小汽车、轮胎适用13%的增值税税率
1、通达汽车制造公司为增值税一般纳税人。2019年8月,该公司发生以下经济业务(1)销售自产小汽车50辆.取得不含税价款550万元。另外,向购买方收取价外费用5.65万元。(2)销售自产小汽车轮胎取得含税销售额56.5万元。(3)进口汽车轮胎,关税完税价格80万元,已纳关税10万元。(4)将自产的上述小汽车2辆自用。已知:小汽车轮胎适用的消费税税率为10%,小汽车适用的消费税税率为5%,销售小汽车、小汽车轮胎适用的增值税税率为13%。要求(答案中金额单位用万元表示):(1)计算该公司8月份销售小汽车应缴纳的消费税税额。(2)计算该公司8月份销售小汽车轮胎应缴纳的消费税税额。(3)计算该公司8月进口汽车轮胎应缴纳的消费税税额。
某汽车企业系增值税一般纳税人,2014年11月发生如下业务: (1)从境外进口一批小汽车,共计20辆,每辆关税完税价格20万元;企业按规定已缴纳进口环节的各项税金,并取得完税凭证; (2)当月在境内销售自产小汽车1000辆,取得销售不含税收入15000万元;同时取得运输装卸费收入351万元(未单独核算) (3)当月购进生产材料,取得增值税专用发票上注明的价款为8000万元,税款1360万元;专用发票当期通过税务机关的审核认证。为购进材料支付运费,取得运输公司开具的增值税专用发票注明价款 200万元。 已知:关税税率为20%,消费税税率为9%。 该企业当期境内销售环节应缴纳的消费税是多少? 351为什么要÷1+13%
7.I汽车制造厂,为增值税一般纳税人。某月份有以下业务:(1)外购汽车轮胎,取得税控专票注明价款100万元,增值税13万元。(2)进口汽车发动机一批,海关核定的关税完税价格300万元,关税率20%,海关已代征进口环节税金。A厂将货物提回时支付境内运输费1万元,取得增值税专用发票。(3)销售小车(汽缸容量1.8L)一批,开具税控专票上注明销售额400万元。(4)销售污染达标的小桥车(汽缸容量1.4L),取得价税合计的价款234万元。消费税规定,可减征应纳税额的30%。(5)应客户要求,用自产小辆车(汽缸容量2.5L)的底盘改装一辆抢险车取得含税收入13万元,另价税合并收取改装费2万元。各种票据均已通过认证。要求:计算I汽车厂某月份应纳的消费税和增值税。
.I汽车制造厂,为增值税一般纳税人。某月份有以下业务:(1)外购汽车轮胎,取得税控专票注明价款100万元,增值税13万元。(2)进口汽车发动机一批,海关核定的关税完税价格300万元,关税率海关已代征进口环节税金。A厂将货物提回时支付境内运输费1万元,取得增值税专用发票。(3)销售小桥车(汽缸容量1.8L)一批,开具税控专票上注明销售额400万元。(4)销售污染达标的小桥车(汽缸容量1.4L),取得价税合计的价款234万元。消费税规定,可减征应纳税额的30%。(5)应客户要求,用自产小车(汽缸容量2.5L)的底盘改装一辆抢险车取得含税收人13万元,另价税合并收取改装费2万元。各种票据均已通过认证。要求:计算I汽车厂某月份应纳的消费税和增值税。
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
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建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?