你好,同学 对的,可以这样理解

老师您好,请问我们冲减进项税的那部分,报税是不是做进项税额转出就可以?(之前全部抵扣了,现在相对应的固定资产也冲出来了)
老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
您好!出口免税做进项转出,是不是本来可以抵扣的不能抵了,本来给供货商的就是含税价了,现在我还得再交一次税,对吗
老师,我现在有一批货物出口后由于各种原因,现在退回中国国内,按照进口的方式交了增值税和关税,那么现在还要再次出口,那么还用原来的那张进项采购发票做出口 退税吗?(第一次出口没做退税就退回了),还有关税是不是也抵扣成本
老师您好,再请教一个问题,生产企业的原材料进项票以前做了以前做了免抵退,现在不准备退税了,想进项税额转出来,这样转出来的比例是多少
老师,跨区域涉税事项报告生成了可以改吗?合同金额填错了
老师,我们通过诉讼拿到了佣金有25万,佣金有些是其他公司的,25年12月其他公司开票我们支付了款给他,1月开发商要求我们把诉讼的佣金开票过去,那我26年1月是不是就会产生利润了,可以把25年12月成本票做在1月嘛
老师您好!请问小规模纳税人,如果放弃优惠政策开3%专票,后续36个月都不能享受3%减按1%税收优惠政策吗?
员工报销办公用品,礼品等费用,需要提供明细,下单截图和支付凭证吗
老师,公司注销的时候本年有利润,但是未弥补损失可以覆盖怎么做账
老师,银行买去4、5这种理财产品,怎么做账?
老师,利润表是成本或者管理费用本期数是负数,风险高吗
老师!企业所得税季报已计入成本费用的职工薪酬自动带出来的数据和我实际工资不相符,需要更改吗?
老师,我申报个税的时候,申报的总金额是跟报表的薪资总额填的一样的,但是提交申报后累计收入比报表上的少。这是正常的吗
请问老板10月取回的产品价格是203,现在取回是112,开发票价格应该开多少才合适呢。如果开203+112=315/2=157.5,金额大于157.5就可以了,可是之前取回是单价203。这个赠送给客户了,老板说现在把这个产品开出去,不知道开什么金额合适
那我不是进货时白出了税钱
你这里就是之前采购时的增值税不抵扣 相当于你自己承担了 出口免税 就是你买价的税你承担了
好亏哦本来是可以抵的
只有原材料的转出吗,其他运费的要不要也转出
一样的哈,都是转出处理
跟出口无关的就不用转出对吧,比如办公费的,厂房装修的
对哒,不出口,可以正常抵扣处理,