可以的,可以这么做的,但是你们公户支付给个人的时候,最好每次金额5万以内。
老师,你好,打扰了,麻烦帮我司看看这几个问题如何填写凭证? 1.老板个人垫付几十万没有发票,现在有公司可以帮忙我司代开发票(发票抬头是挂我司名义),开好发票后,还是按发票金额,付款单,费用报销单填写入账吗? 2.已收到的餐费发票,油费发票,都是几百几百块的,是按发票金额,付款单,费用报销单填写入账?还是可以按月或按季汇总,按汇总金额,付款单,费用报销单填写入账? 3.我司若按发票信息,付款单,费用报销单填写完毕后,是否这样就可以?
老师,早上好,麻烦问一个问题,我们公司注册的时候是认缴制,后续费用类的都是做的跟老板借款,现在可以看到其他应付款和库存现金的余额有几百万了,老板说能不能把这个挂账的转到老板的个人卡上,老板在把钱转到对公账户做成注册资金?请问可以么 工商那边是不是还要去增资
你好,老师,我问个问题,老板付出去的现金报销,没有额度限制吧,我们公司买了好多电脑和做广告宣传,都是老板付现金的,大约10万,发票都是有的,我打算转账给老板,写报销,这样可以吗
老师 费用报销制度如何写呢?比如 1、 公司聚餐 老板安排出纳订餐 口头或者电话形式给出纳安排 出纳就联系餐馆 让后把订金支付给对方,再填写单据。且单据只有付款申请单。要我签字,我好多的问号❓2、 费用报销: 先垫付后报销 这都没有问题。因为单据都很齐全。 问题是出纳好多是先付钱再补单据 这样的情形我们如何管控呢?
老师,我们是建材公司,类似工程的,第四季度盈利100多万,大概交8万多的企业所得税,老板不想交那么多,让我做暂估,11月我就暂估了30万了,确实我们有时候没有钱付给人家,人家开发票也慢,老板只想交1万左右的税,那我做那么多暂估可以吗?或者我这里有些可能是老板消费的费用票,或者其他人开的费用票,全部挂老板头上也能抵个几万吧,这样可以吗?因为我说暂估做那么多也不好,老板问我,那我觉得交多少税好?我们就第二季度交了企业所得税,第一和第三都没有交
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
那就是分两次打?
你好是的,是这么做的。
好的,谢老师
不用客气,工作愉快。