为啥 那个政策不允许抵扣增值税 抵扣增值税和购置税没关系
我们是生活服务业,一般纳税人,疫情期间享受免税,但是我们由于业务需要开具专用发票了,是不是就得当月收入全额纳税 当地税务局说当月开具普票部分的可以享受免税,专票部分纳税,这样对吗
老师 我们是运输公司 购买机动车开回来的是机动车发票,我8月份抵扣了一个车的税票,可我查了好像不能抵扣,需要换成增值税发票才可以抵扣,我这情况该怎么办呢?
就是酒店餐饮,住宿服务业,然后是今年不是享受免税这个政策,但是呢,我们有一个月开具了增值税专用发票,我们税也交了下个月,然后我们就没有开增票直接开的普票就享受了这个免税,你说这种可以吗,还是说一旦开具了增值税专用发票下个月即使不开聚也得都得交税。
老师您好,我们是酒店业,一般纳税人。一月份税局通知不享受疫情免税政策了,我就做了增值税加计抵减凭证,借:应交税费~未交增值税,贷:其他收益。二月份又通知继续享受免税政策。那我二月份可以把这个加计抵减的凭证冲红吗?
老师好,我们是建筑行的个体户,这个季开票超过45万了,不能享受45万增值税免税那个政策,我可以冲红废一张发票享受45万的免税政策吗
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
那是不是增值税的金额和购置税的金额是一样的平常的的油车
不一样的,购置税是按不含税的金额乘以10%,增值税是按不含税的金额乘以13%,这两个税款不是一个