你好,同学 直接冲减收入处理

老师,结算工程款时,甲方扣了1400,问甲方为什么扣,甲方说,就当是罚款了,这个1400计入什么科目
甲方以罚款名义扣的工程款怎么入账
你好老师,我们是建筑劳务公司,甲方给我们回工程款是以代发工资的名义回的,但是我们前期自己已经发给工人工资了,也申报了个税,所以提供给甲方的名单不是真实的,给甲方开了工程款的发票,我们应该怎么平账
老师,请问甲方代付的大病保险,是以总公司名义交的,但最后工程款结算是以分公司开票,这个该怎么入账呀?分录怎么写呀?
老师,请问甲方代付的大病保险,是以总公司名义交的,但最后工程款结算是以分公司开票,这个该怎么入账呀?分录怎么写呀?
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
请问一下老师,按今年新增值税规定,存在关联关系的公司之间有偿借款,支付借款利息的一方,是不是要取得发票才能作税前扣除?
问下纯外贸企业出口报关单上的海运费,船公司给我们开海运费的时候按照哪个税率开啊,还是怎么整呢,因为我们算fob是按照月初第一工作日的汇率来算的不是,这样跟开发票的金额是不是不完全一致了
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
怎么冲减?
借,主营业务收入 贷,应收账款
那收入已结转还要调整本年利润吗?
你这里月末,也转本年利润就可以了