你好,什么原因?错误的金额大吗?

请问老师,前会计从开业到现在,大概3年的账务,把主营业务收入做了营业外收入,那我需要调整的时候,应该怎么调整合适?
老师 你好 我们企业是执行小企业会计准则的,现在发现去年有一笔账做错了,主营业务收入错记成销项税额,现在该怎么调整
请问老师,1月有一笔收入,金额记错了,3月发现的,现在3月怎么做调整分录,贷:主营业务收入(红字) 100 贷:主营业务收入 120 后面结转那怎么做呢?
今年发现去年8月有个凭证做错了,借:管理费用,贷:主营业务收入,今年发现是错误的,不用调整的,今年该怎么调整?没有以前年度损益调整科目
老师,现在发现去年的主营业务收入做错了,请问怎样调整合适?
技术服务合同发票是几个点
新公司个人所得税申报时,零申报是不是就是人员信息采集完后就,收入填写为零后,就开始申报了吧,为什么会申报失败呢?
朴老师,请问一下我司是广州外贸公司,做出口退税,如果变更地址了,变更到同个园区,会重新下户?
请问老师,甲单位从农户购买大闸蟹,然后包装出售。请问甲可以享受税务部门优惠政策。
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
我们是有数量金额账的,当时做的 借:主营业务收入 28万 贷:产成品140个*2000元 28万 实际单价是2200元,少了28000,跟合同也是对不上的。但是当时没有检查合同。 请问现在分录怎样处理呢
你好,这个分录不对,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,做的是这个吧?
对,搞错了。借方是应收,贷方是主营收入和税费。现在就是单价输入错了,影响了主营收入和应收。税金没错
你好,你现在补上你开的发票是正确的吗?这个发票需要重新开吧?
开票是正确的,不需要重开。就是分录错了
借应收账款贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项 所得税你看一下申报的是正确的吗?这个需要补的。
只是应收和以前年度损益调整就可以了吧?应交税费-应交增值税这个科目不影响...但是所得税如果要处理很麻烦,这个就算入这个年度的利润可以吗
你好,那你的增值税销售额和所得税销售额不一致啊。
你不管怎么做,只要你的这个不一致,你税务局早晚会找你们的。
更正报表的话,那2021年期末数就会变。2022期初数跟着变。可是我账套里期初数不能变动啊,做账这么多个月了,账面怎么办?
你软件售后能联系上吗?你让他给你看一下的。
老师,现在隔了这么久我们更正去年报表,补叫所得税。会不会有滞纳金和影响纳税等级?
影响企业信用等级,如果需要补税的话,需要交滞纳金。