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老师,一,租仓库预付对方公司租金,未收到发票二,收到专票三,摊销房租这三次业务分别对应的分录怎么做啊?帮忙解答下谢谢

2023-12-01 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 17:59

一 租仓库预付对方公司租金,未收到发票 借:预付账款 贷:银行存款 二、收到专票 借:固定资产(或无形资产——租入) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 三、摊销房租 借:管理费用——租金(或制造费用——租金,根据受益对象确定) 贷:预付账款

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一 租仓库预付对方公司租金,未收到发票 借:预付账款 贷:银行存款 二、收到专票 借:固定资产(或无形资产——租入) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 三、摊销房租 借:管理费用——租金(或制造费用——租金,根据受益对象确定) 贷:预付账款
2023-12-01
你好,当时的分录怎么做的?
2022-07-22
你好,借长期应付款3000 贷银行存款3000 没有发票的也跟有发票一样做账,只是没有发票不得税前扣除,汇算清缴要纳税调增
2022-03-03
物业费,自己使用的 借制造费用或者管理费用 贷,银行存款1万, 出租给张三的,借其他业务成本1万。 贷,银行存款1万 给他开发票,借,银行存款, 贷,其他业务收入, 应交税费。
2025-11-12
你好,你执行的是小会计准则可以不分摊,企业会计准则需要
2022-10-13
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