您好 1、开出支票号码为A33052的现金支票,提取现金80000元。 借:库存现金 80000 贷:银行存款 80000 2、购入原材料A01,发票总金额22600元,税率13%,以工行存款支付15000元,余款尚欠,材料已经验收入库。 借:原材料 20000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 2600 贷:银行存款 15000 贷:应付账款 7600 3、计提本月折旧,管理部门3200元,销售部门1300元,生产部门5000元,本月购入新设备下月开始计提折旧。 借:管理费用3200 借:销售费用1300 借:生产成本 5000 贷:累计折旧 3200%2B1300%2B5000=9500 4、本月处理一台小型运输设备,原价15000元,已经计提折旧10000元,发生运输处理费用1400元,银行收到买家支付款项4000元,做对应处理。 借:固定资产清理5000 借:累计折旧 10000 贷:固定资产 15000 借:固定资产清理 1400 贷:银行存款 1400 借:银行存款 4000 贷:固定资产清理 4000 借:资产处置损益2400 贷:固定资产清理 5000%2B1400-4000=2400

根据以下某公司某年12月份的经济业务编制会计分录。 1. 采购甲材料一批,进价25000元,增值税3250元,材料运达企业验收入库,款项开出支票支付。 2. 上述材料运输途中发生运杂费500元,用现金支付。 3. 将“材料采购”账户结转为“原材料”账户。 4. 计提本月负担的借款利息400元。 5. 用银行存款400元支付利息。 6. 用银行存款800元归还所欠光明公司货款。 7. 销售产品600件,单价1200元,销项税额93600元,货款及税款当即收存银行。 8. 计提本月固定资产折旧5200元,其中生产用固定资产折旧费3800元,管理部门固定资产折旧费1400元。 9. 用银行存款600元支付销售产品运杂费。 10. 计算本月应付工资,其中生产工人工资8000元,车间管理人员工资2000元,行政管理人员工资2000元。
编织会计分录:8.当月共发出原材料510000元,其中:生产车间生产产品领用450000元,车间一般耗用20000元,企业管理部门领用25000元,对外销售15000元。9.购入一台不需要安装的固定资产,取得增值税专用发票注明:价款400000元,增值税税额52000元。同时取得运输增值税专用发票注明:运费1900元,税额171元。款项全部以银行存款支付。10.当月计提固定资产折旧情况如下:生产车间:厂房计提折旧7.6万元,机器设备计提折旧9万元管理部门:房屋建筑物计提折旧13万元,运输工具计提折旧4.8万元销售部们:房屋建筑物计提折旧6.4万元,运输工具计提折旧5.26万元。11.当月1日,从银行借入一笔生产经营周转借款2000000元,期限为6个月,年利率6%,按季付息,到期一次还本。作出当月借款及预提当月利息的会计分录。12.前欠蓝天公司货款566000元确实无法支付。
·4.12月25日,甲公司采购原材料一批,开具的増值税专用发票注明的价款为30000元,增值税额为3900元,款项尚未支付,材料已验收入库·5.12月31日,计提本月固定资产折旧,其中管理部门折旧15000元,生产车间折旧9000元。·6.12月31日,计提本月职工工资,其中管理部门工资30000元,销售部门工资10000元,生产工人工资15000元,车间管理人员工资9000元这是后面三个小问
4用银行存款归还到期的短期借款50,000元,并支付利息1.000元;5.购入原材料23,000元,用银行存款支付13,000元,其余暂欠,材料已验收入库(增值税3,000元);6.购入一台价值68,000元的设备,用银行存款支付(增值税8800);7.机关行政人员王芳出差,预借差旅费1.000元,现金支付;8.用现金支付本月机关办公室办公费800元;9.计提本月车间工人工资70.000元,车间管理人员工资30.000元,和行政管理人员工资25.000元;10.计提本月资产累计折旧费共计18000元,其中生产车间应提折旧费10.000元,行政管理部门应提折旧8.000元
1、开出支票号码为A33052的现金支票,提取现金80000元。2、购入原材料A01,发票总金额22600元,税率13%,以工行存款支付15000元,余款尚欠,材料已经验收入库。3、计提本月折旧,管理部门3200元,销售部门1300元,生产部门5000元,本月购入新设备下月开始计提折旧。4、本月处理一台小型运输设备,原价15000元,已经计提折旧10000元,发生运输处理费用1400元,银行收到买家支付款项4000元,做对应处理。(做会计分录)
老师你好,公司小规模纳税人,成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险,就两个员工,每个月保险及工资在7300元左右
老师购进100斤香菇,回来包装成200克每袋,然后又放到大礼盒去卖,这个核算是不是200克的时候是半成品?到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库?
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
去年亏损,今年开始盈利,季度还交企业所得税吗?
我们公司按揭了一辆汽车,请问怎么入账
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
电梯公司,主营销售,安装,维修,维保,税率分开,安装选择简易计税。那现在新增值税法,还可以这样执行吗?