你好,建筑公司第三方代付的工资 借:应付职工薪酬,贷:其他应付款
个体工商户账户里的钱转给了经营者,经营者以现金形式支付了材料费,如何做账?
你好老师,我合作收到扶贫车间的奖补资金,我最后做到专项基金了,这样一直在账上体现可以吗?
请问已经付款长期未开票的,如何进行会计处理,税务上如何处理
老师,老板把投资款10万转入公司账上,次月要交印花税吗,转入后需要做哪些账务处理,和税务处理
房地产乱账怎么处理?重新建账还是? 现在如果还有23年的工资账如何处理
更正19年的,核定成本怎么算
您好老师麻烦问一下被赡养的老人可以去外面上班领工资吗?
小规模第一季度企业所得税利润总额报了一点负的金额,收入和成本是零,第二季度可以全部都报零吗?
老师,员工离职几个月后才发工资,企业怎么申报个税
发票金额大,实付金额少,入账做什么分录,差额计哪个科目
其实这部分工资也是我们成本,如何转化成成本嘞
你好,计提的时候 借:工程施工,贷:应付职工薪酬 在取得收入的时候,结转到 主营业务成本
那后面我的其他应付款如何平嘞
你好,把这个款项支付给第三方了,就可以结平了 借:其他应付款 ,贷:银行存款
借:工程施工,贷:应付职工薪酬 在取得收入的时候,结转到 主营业务成本 麻烦您能给我说下结转的具体写法吗
你好,借:主营业务成本,贷:工程施工