你好,建筑公司第三方代付的工资 借:应付职工薪酬,贷:其他应付款

老师您好,建筑劳务公司,甲方代付的工资,我这边如何入账嘞
老师,您好,请问建筑公司劳务外包,现在劳务公司委托建筑公司代发工资,已发工资未开具发票,请问建筑公司如何入账呢?
老师,您好,请问下劳务分包公司委托建筑公司代发工资,建筑公司已发,劳务公司未开发票给建筑公司,请问建筑公司代发的工资如何入账,是入暂估成本?
老师你好,建筑公司第三方代付的工资如何入账嘞
老师,您好,请问我们建筑公司帮外出跨区域经营第三方代支付工人工资,我们建筑公司要交个税吗?
老师:合作社收到财政补贴款,要计入营业外收入,怎么申报呢?
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
老师好,公司有个员工去年离职了,但是一直在我们公司申报个税,现在想更正申报个税,但是换电脑了,之前信息不能更正,去大厅可以更正不
老师好,保险公司开具的保费发票,价税合计金额是120元,但是在备注栏里还有车船税120,滞纳金2.16元,合计242.16元,请问这个应该怎么做账?谢谢
老师,公司是人力公司,接了一个劳务外包的业务。商务合同跟分公司A签的,也由分公司A开发票。我们是人力公司么,成本就是人工,这个活也在分公司b的所在地,干这个活的人在分公司b交保险,报个税,能这样操作吗?
税务局要一购买方的银行回单和记账凭证,银行日记账和库存商品明细账。这是什么情况?
其他应付款过大怎么解决?大部分都是股东帮公司付工资,车辆费用等等形成的,这个股东已经退出了,不在公司任职
其实这部分工资也是我们成本,如何转化成成本嘞
你好,计提的时候 借:工程施工,贷:应付职工薪酬 在取得收入的时候,结转到 主营业务成本
那后面我的其他应付款如何平嘞
你好,把这个款项支付给第三方了,就可以结平了 借:其他应付款 ,贷:银行存款
借:工程施工,贷:应付职工薪酬 在取得收入的时候,结转到 主营业务成本 麻烦您能给我说下结转的具体写法吗
你好,借:主营业务成本,贷:工程施工