你好; 内账你们是按照 未开票收款的 做收入; 未开票未收款的 也得做收入的 ;

已销售未开票,现在记账是:借应收账款-未开票,贷主要业务收入-未开票,后期开票了再把这个分录红冲,按实际开票额记账。 如果这种情况涉及到跨年应该怎么处理?年终结转时怎么记?第二年需要红冲未开票的应该怎么记?
老师,想请问,我们去年有一批货物已经发出,未签订合同,未结款,只有本单位自制的出库单,出库单上有发货数量金额,到现在没有开具发票,对方已收货,但是未索取发票,在考虑退货当中,那这笔销售,应该是在去年确认收入还是今年开具发票的时候确认收入呢
老师,我在9月时把未开票跟已开票都计算在一起做了一笔分录,借预收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费~应交增值税销项,然后收入结转本年利润\'借主营业务收入本年利润,现在是做10月分,我把9月未开票的也已经开票了,那10月份我应该怎么做分录呀
收入应该怎么取啊 按销售额的话,未开票已收款和未开票未收款(合同已签署的),老板想计入收入,合理吗?
收入应该怎么取啊 按销售额的话,未开票已收款和未开票未收款(合同已签署的),老板想计入收入,合理吗?做内账的实际利润,一般怎么算
建筑公司有什么费用可以税前扣除?除了日常的那些差旅费招待费办公费之类的
公司进了一批货物,销售出去了,但进项发票还没收到,没办法计入成本,怎么办
老师,公司甲的股权转让给另外一个公司乙,并且公司甲有盈利100万,这种情况下两个公司各需要交哪些税?税率有各是多少?
老师,报送年报是按照纳税调整前报还是纳税调整后报呢
老师你好,企业所得税中已计提成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填写
有个公司未报过印花税,她的只有营业账簿印花税,没有收入只有借款需要报上印花税吗
公司历史旧账,挂了其他应付款270万,亏损350万,我能不能做一笔,调掉一点 借:其他应付款270 贷:利润分配-未分配利润270
个人给开具的劳务发票,比如说2000元,是不能作为进项抵扣增值税的,但可以作为成本扣减企业所得税,是吗?
老师,老板问我们行业有什么可以做成本,我们是保险代理,做驾驶员培训这块,我们是技术服务
老师请教一下,电子税务的年度财务报表里没有其他收益这个项目,但是我们有其他收益这个项目,而且汇算清缴的申报表里也有其他收益,这个怎么填呀
老板的意思是这样划分 应该以哪部分做收入取利润更合理啊
你好; 权责发生制来做账 做收入 就是最合理的