同学,银行存款,贷预付账款
上个月收到客户预付的技术服务费,这个月才给客户开发票,摘要分别怎么写
公司租了个设备,三个月支付一次费用,然后我租了这个设备之后,我提供给我的客户,我收取他的费用是技术服务费,然后不收租赁费 我支付的租赁费用如何分录 我的客户给我的技术服务费,分录怎么做?
公司做技术服务业务,客户打款也是打一年的款,发票也是一次性全年开给客户,这个就要直接确认收入了吗,怎么操作才能在所得税预扣少交,分录该怎么写
制造企业本月销售商品给客户并已经发出,客户下个月才签收商品,而制造企业下下个月才开发票给客户,请问这三个月分别应该怎么做分录
老师,我们这个月不给客户开发票,下个月开发票,我摘要怎么写,是写未开票收入还是无票收入?
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?