你好; 借应付账款贷银行存款; 挂着 ; 支付尾款 收到机器; 借固定资产; 进项税 贷应付账款; 银行存款

工程装修找的私人做的窗户,预付账款发生的时候,借方记 预付账款某某,贷银行存款,,支付剩下尾款怎么写会计分录,我(写应付账款某某,贷银行存款,可以不)
老师,支付小程序新增开发功能预付款:借:预付账款 贷:银行存款 然后支付小程序新增开发功能款尾数时,借:管理费用 贷:银行存款 预付账款 这样做分录对吗?
老师,预付机器收款是借应付账款贷银行存款,支付尾款是怎么做会计分录呢
用银行存款,预付货款80000?会计分录是借:应付账款:80000 贷:银行存款80000吗
老师,项目品牌策划费分3次付款,第一次付款是 借:预付账款 贷:银行存款 ,那第二次支付时应该怎么做分录呢?尾款在第三次付完
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么解决办法吗老师?
朴老师,电商公司销售的可以不交印花税吗?好像只有采购才交是吗?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
老师,比如购进5台机器,有3台机器价格相同,有2台机器不同,还有5台机器的运费,那我编固定资产的要分开编吗
你好; 是的;分别来编号 单个固定资产来 建立卡片折旧哈
一台一台编?不是有3台价格一样的编一起,2台的编一起?
你好1; 是的; 分别来哈
老师,还是不对,比如这5台机器874000,运费20000,那总共金额是894000,开始预付款是付了174800,尾款699200,预付款借应付账款贷银行存款,尾款借固定资产,这固定资产的金额写多少钱
付的是总共机器的钱,但你入固定资产的时候只入了一台的机器钱,这金额对不上呢
你好; 你一起做分录 ; 每个固定资产 借方做明细即可; 怎么会对不上??
那我预付款借应付账款 174800贷银行存款,付尾款的时候不是借应付账款699200,贷银行存款,你跟我说的是付尾款是借固定资产
你好; 支付尾款的时候 ;我是把你固定资产一起做了。 贷方银行存款就是你尾款的金额