你好; 借应付账款贷银行存款; 挂着 ; 支付尾款 收到机器; 借固定资产; 进项税 贷应付账款; 银行存款
老师,如果暂收款项用了零余额账户用款额度支付了,本来应该用银行存款支付,不用做预算会计分录,现在用了零余额账户用款额度,预算也得做,会计分录1 借:银行存款 贷:其他应付款 会计分录2、本来应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 这2个不用做预算会计 但现在是 借:其他应付款 贷:零余额账户用款额度 这样会计分录2就得做预算会计了,后期该怎样处理呢?
之前支付货款的时候多支付了100快会计分录 借应付账款900 预付账款100 银行存款1000是这样的吗 那之后用预付账款抵账的时候怎么些会计分录 是贷应付账款100 银行存款120 借应付账款220 是这样吗?
工程装修找的私人做的窗户,预付账款发生的时候,借方记 预付账款某某,贷银行存款,,支付剩下尾款怎么写会计分录,我(写应付账款某某,贷银行存款,可以不)
老师,预付机器收款是借应付账款贷银行存款,支付尾款是怎么做会计分录呢
老师,项目品牌策划费分3次付款,第一次付款是 借:预付账款 贷:银行存款 ,那第二次支付时应该怎么做分录呢?尾款在第三次付完
老师,我们买个已到报废年限的客船,还可以入固定资产吗
公司买的二手笔记本用了几个月又用不了了,准备卖掉重新买,卖掉的款是需要打进公司吗?是员工卖,然后钱现在是在员工那里
公司买的二手笔记本用了几个月又用不了了,准备卖掉重新买,卖掉的款是需要打进公司
本月有未见增值税影响当月利润吗
超市发售购物卡,先给购卡单位开具不征税预付卡发票,等顾客消费后,是不是还要再根据消费明细开具正式的销售发票呢?
老师,行政事业单位收到不征税预付卡发票,可以直接拿发票入账吗
8月的出入库单,做账可以做到九月吗
老师,老板付出去两笔钱,问可以开在一张发票上嘛
司机和装卸工出去送货的误餐补助需要发票报销吗?还是直接并入工资?
老师我们单位有两张进项发票失联了,税务局要求做进项税转出,已经申报缴税了,账务怎么处理?
老师,比如购进5台机器,有3台机器价格相同,有2台机器不同,还有5台机器的运费,那我编固定资产的要分开编吗
你好; 是的;分别来编号 单个固定资产来 建立卡片折旧哈
一台一台编?不是有3台价格一样的编一起,2台的编一起?
你好1; 是的; 分别来哈
老师,还是不对,比如这5台机器874000,运费20000,那总共金额是894000,开始预付款是付了174800,尾款699200,预付款借应付账款贷银行存款,尾款借固定资产,这固定资产的金额写多少钱
付的是总共机器的钱,但你入固定资产的时候只入了一台的机器钱,这金额对不上呢
你好; 你一起做分录 ; 每个固定资产 借方做明细即可; 怎么会对不上??
那我预付款借应付账款 174800贷银行存款,付尾款的时候不是借应付账款699200,贷银行存款,你跟我说的是付尾款是借固定资产
你好; 支付尾款的时候 ;我是把你固定资产一起做了。 贷方银行存款就是你尾款的金额