你好 一样分录 借 预付,贷银行 尾款也是这样付款

我们购买设备,分3次付款,第一次预付款,第二次进度款,第三次验收款,第二次付款前,对方开了全额发票过来,但是设备还没送齐,需要我们付完款后半个月才能送完货过来,第二笔账务怎么做呢?专票
老师,项目品牌策划费分3次付款,第一次付款是 借:预付账款 贷:银行存款 ,那第二次支付时应该怎么做分录呢?尾款在第三次付完
我单位买东西,重复支付了两次款。第二次多付的钱对方又要跨年了才能退回。请问第二次支付时做账为:借—其他应付款 贷—银行存款。行吗?第二年收到退款时怎么做会计分录?
购买变形金刚,分三次付款,第一次做分录借预付账款贷银行存款,第二次怎么做,货物已经发出,第三次到货结尾款,还需要组装,人家不负责组装,咱们自己组装,组装花的人工费和材料费怎么做分录,组装好了要转固定资产摊销
老师你好,我们买了机器设备,是6月份买的,但是我们是分开两次付款的,第二次付款在次月了,我第一次付款的时候是借:应付账款-3500 贷:银行存款。但是发票6月就已经到了,我是不是应该入固定资产呢?就是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。到次月的时候,就是借:应付账款,贷:银行存款,剩下的那3500
做经营分析表,1-9月的变动成本总额为412万元,1-10月的变动成本总额为383万元,变动成本总额降低。那当月1 0月变动成本额应该怎么填?
老师您好,不用交增值税怎么做里记账凭证
公司社保老板说没钱不给交,可以申请缓交吗
老师,我还没收到客户的款项,目前服装已经寄给乙公司了,乙要求我开发票,这种可以开发票吗?我还没收到钱
老师,我们是一家钢铁贸易公司,关于运输的费用,别人可以给我们来运输费的发票吗?还是说运费本来就计入成本了
老师,费用报销单上,复核签字是在会计签字后还是之前,哪个环节,复核能是出纳?
这个第二小题怎么算出来的 老师详细解释一下谢谢!
老师6月份增值税申报错了,又更正申报了产生了0.42元的退税,老师可以不管他吗?
为什么公司每年都要请会计师事务所来审计,出审计报告
老师 9月暂估80万成本 未交企业所得税 10月该怎么做?
那付尾款时是不是直接就:借:管理费用 贷:银行存款 预付账款 ?
就是可以这样一笔过吗?
嗯,是的,这样处理就可以了。