你好 一样分录 借 预付,贷银行 尾款也是这样付款

老师,项目品牌策划费分3次付款,第一次付款是 借:预付账款 贷:银行存款 ,那第二次支付时应该怎么做分录呢?尾款在第三次付完
像这种承包工程 例如合同总价500000元,开票开了500000,是分期付款的话 第一次付款 借主营业务成本 455000应交税费-进项税45000贷银行存款(本次付款)200000应付账款-xs 单位(剩下未付)300000,第二次付款 借 应付账款-xs单位 贷银行存款 这个分录是这样做吗?那结转成本应该怎么结转?分开结转吗?
我单位买东西,重复支付了两次款。第二次多付的钱对方又要跨年了才能退回。请问第二次支付时做账为:借—其他应付款 贷—银行存款。行吗?第二年收到退款时怎么做会计分录?
购买变形金刚,分三次付款,第一次做分录借预付账款贷银行存款,第二次怎么做,货物已经发出,第三次到货结尾款,还需要组装,人家不负责组装,咱们自己组装,组装花的人工费和材料费怎么做分录,组装好了要转固定资产摊销
老师你好,我们买了机器设备,是6月份买的,但是我们是分开两次付款的,第二次付款在次月了,我第一次付款的时候是借:应付账款-3500 贷:银行存款。但是发票6月就已经到了,我是不是应该入固定资产呢?就是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。到次月的时候,就是借:应付账款,贷:银行存款,剩下的那3500
老师,跨地区经营汇总纳税企业所得税,为啥分公司要总公司分摊企业所得税,分公司不是女自己的成本,收入,利润算企业所得税吗?
老师您好 公司给兼职人员上社保,不发工资,个人部分(560元)和公司都是公司承担,个人部分申报个税时,工资申报560元,可以吗?
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
那付尾款时是不是直接就:借:管理费用 贷:银行存款 预付账款 ?
就是可以这样一笔过吗?
嗯,是的,这样处理就可以了。