你好,你这里的代收代付,是会形成服务收入?
我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收水电费 (2)支付时 借:其他应收款--代收水电费 贷:银行存款 (3)收到供电局发票时 借:其他应付款--代收水电费 贷:其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
代收代付,借银行存款,贷:其他应付款,代付,借:其他应付款,贷:银行存款,主营业务收入。我想问一下,这种我一个月有很多代收,代付,我不知道哪笔和拿笔是对应的,我可以把所有的代收,代付金额做一个分录吗?
代收代付,借银行存款,贷:其他应付款,代付,借:其他应付款,贷:银行存款,主营业务收入。我想问一下,这种我一个月有很多代收,代付,我不知道哪笔和拿笔是对应的,我可以把所有的代收,代付金额做一个分录吗?
请邹老师回答, 代收的时候,借:银行存款(代收的金额),贷:其他应付款—某某单位(代收的金额) 代付的时候,借:其他应付款—某某单位(代收的金额),贷:银行存款(实际支付的金额),主营业务收入(差额)还是没有懂起,我收到时候是不是把其他应付款的每个单位列明细吗?黑多笔分录,写一笔
收到对方公司代收代付款,怎么做分录, 借:银行存款 贷:其他应收款,借:其他应收款 贷:主营业务收入 应交税款 这个分录对吗 但对方公司说他们做代收代付的,不需开发票
老师请教一下,是不是去学习了注会的税法 就可以直接去参加注册税务师的《税法一》和《税法二》和《涉税服务》的 考试 , 不需要再单独去学注册税务师的课程啦??
老师,如果公司前5年共亏损2000W,那我第六年盈利了1000,这1000W可以冲亏损吗
老师,9.1开始必须全员交社保,兼职也得交吗,有什么办法不交或少交点,自己公司开在上海
在出口业务中,国外付款人与报关单上境外收货人不一致怎么完成退税
哪些是开9%,哪些是开6%
公司收到信息服务费发票怎么做账
老师。我们公司一辆宝马车,入账金额60万,已计提两年折旧,现在资产净值33万,市场价35万左右,如果卖出要按哪个金额缴税?
预收账款占收入比重多少才合适,具体怎么算比重呢
,公司每个月买的米面油菜,如果对方开了发票,公司这边是入福利费吗
固定资产开始的时候代账的没给做,做成成本了,好几年了,现在还用补做吗
对,差额是主营业务收入,征税也是按照差额征税
你好,需要分开两个分录,需要设置相应的明细 核算,分录是这样的
怎么设呢?不懂
你好 代收的时候,借:银行存款,贷:其他应付款—某某单位 代付的时候,借:其他应付款—某某单位,贷:银行存款,主营业务收入
老师,因为我不知道哪笔钱是代付的哪个公司,这种怎么做呢?
你好,是什么原因导致的 ,连这个款项需要支付给谁都不知道呢?
有个问题,代收的,付出去不是一个单位,这种分录可以写在一个分录不
你好,需要分两个分录处理才是的
代收,借:银行存款,贷:其他应付款(这里需要付几个单位怎么写),代付,借:其他应付款(也是几个单位),贷:银行存款,主营业务收入。这个怎么处理
你好 代收的时候,借:银行存款,贷:其他应付款—某某单位 代付的时候,借:其他应付款—某某单位,贷:银行存款,主营业务收入 (是针对这个回复有什么疑问吗)
代收的时候,其他应付款需要付黑多单位,二级科目怎么写,代收的时候,其他应付款也是黑多科目,主营业务怎么弄呢
你好,有很多单位,就在 其他应付款—某某单位下面设置不同的明细就好了 比如10个单位,就设置10个不同的明细
我收的时候,其他应付款也要写单位吗?这个付出去有差额呀?金额怎么写呢
你好,是的。 代收的时候,借:银行存款(代收的金额),贷:其他应付款—某某单位(代收的金额) 代付的时候,借:其他应付款—某某单位(代收的金额),贷:银行存款(实际支付的金额),主营业务收入(差额)
老师,主要是我收是一笔款,但是其他应付款是黑多笔,我付是要付黑多笔,怎么每笔算差价吗?
你好,不需要算每笔差价,只需要知道总的差价是多少,然后做收入处理就是了
那总的那笔分录该怎么做呢?
你好,过程就是这样啊 代收的时候,借:银行存款(代收的金额),贷:其他应付款—某某单位(代收的金额) 代付的时候,借:其他应付款—某某单位(代收的金额),贷:银行存款(实际支付的金额),主营业务收入(差额)