学员你好,意思就是你付款的时候会把自己应收取的金额扣回,举个例子你收了1000,但是自己赚100,只需要对外支付900 所以,借其他应付款—某某单位(代收的金额)1000,贷:银行存款(实际支付的金额)900,主营业务收入100
我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收水电费 (2)支付时 借:其他应收款--代收水电费 贷:银行存款 (3)收到供电局发票时 借:其他应付款--代收水电费 贷:其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
代收代付,借银行存款,贷:其他应付款,代付,借:其他应付款,贷:银行存款,主营业务收入。我想问一下,这种我一个月有很多代收,代付,我不知道哪笔和拿笔是对应的,我可以把所有的代收,代付金额做一个分录吗?
代收代付,借银行存款,贷:其他应付款,代付,借:其他应付款,贷:银行存款,主营业务收入。我想问一下,这种我一个月有很多代收,代付,我不知道哪笔和拿笔是对应的,我可以把所有的代收,代付金额做一个分录吗?
请邹老师回答, 代收的时候,借:银行存款(代收的金额),贷:其他应付款—某某单位(代收的金额) 代付的时候,借:其他应付款—某某单位(代收的金额),贷:银行存款(实际支付的金额),主营业务收入(差额)还是没有懂起,我收到时候是不是把其他应付款的每个单位列明细吗?黑多笔分录,写一笔
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,新的所得税报表,今年实际发放的工资总额大于今年计提的工资总额,原因是今年一月份发放了去年三个月的工资,这样会不会有差异,出现风险提示?
老师,我写了明细不对,显示第二张图才对。
老师,这个电脑账,入库出库什么时候写明细?什么时候不用写明细?
公司今年5月份以125000购入一辆2019年12月份出厂的二手车,今年9月份出售了80000万,这个怎么账务处理呢
老师,老板关注企业的盈利情况,包括营业收入、净利润等指标怎么分析呢?
您好老师,我想问一下现在个体工商户都要交哪些税?是怎么算出来的?我对这块儿有点模糊,比如这个季度开了15万的票
老师您好,帮忙看一下这个提示是什么意思?
老师把进项做到待认证里,应交税费是负数,有风险吗可以不做重分类吗?
请问老师,关联企业借款,规定债资比的要求,目的是什么呢
个税,什么时候用7级年税率?什么时候用7级月税率?
学员你好,意思就是你付款的时候会把自己应收取的金额扣回,举个例子你收了1000,但是自己赚100,只需要对外支付900 所以,借其他应付款—某某单位(代收的金额)1000,贷:银行存款(实际支付的金额)900,主营业务收入100
我的意思是,我收到一笔款,其他应付款-代购机票这个是要付黑黑多单位,其他应付款是要建每个单位的二级科目吗?代付的时候,我也是要付黑多单位,我分录可以分开写不,分开写了,我的主营业务收入,还怎么弄
其他应付款我的建议是不在科目设置单位名称,设置辅助核算客商 分录可以分开写的 支付的金额记银行存款 剩余扣的金额就从其他应付款转收入