学员你好,意思就是你付款的时候会把自己应收取的金额扣回,举个例子你收了1000,但是自己赚100,只需要对外支付900 所以,借其他应付款—某某单位(代收的金额)1000,贷:银行存款(实际支付的金额)900,主营业务收入100

代收代付,借银行存款,贷:其他应付款,代付,借:其他应付款,贷:银行存款,主营业务收入。我想问一下,这种我一个月有很多代收,代付,我不知道哪笔和拿笔是对应的,我可以把所有的代收,代付金额做一个分录吗?
代收代付,借银行存款,贷:其他应付款,代付,借:其他应付款,贷:银行存款,主营业务收入。我想问一下,这种我一个月有很多代收,代付,我不知道哪笔和拿笔是对应的,我可以把所有的代收,代付金额做一个分录吗?
请邹老师回答, 代收的时候,借:银行存款(代收的金额),贷:其他应付款—某某单位(代收的金额) 代付的时候,借:其他应付款—某某单位(代收的金额),贷:银行存款(实际支付的金额),主营业务收入(差额)还是没有懂起,我收到时候是不是把其他应付款的每个单位列明细吗?黑多笔分录,写一笔
请教一下代收代付的分录,乙方要付给丙方一笔款,乙方把款打到我们账上,我们再转给丙方,那请问,我分录挂单位是挂乙方还是丙方呢?借银行存款 贷其他应付款-乙方 支付时,借其他应付款-乙方 贷银行存款 是这样处理吗?
公司员工买小零件,本应该走报销,借:办公用品 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款 但是代理记账 是 借:办公用品 贷:应付账款-单位 借 :其他应收款-员工 贷:银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ,其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊? 是否可以做借:应付账款 贷;其他应收款-员工吗?有好多笔都是那样做的[捂脸]
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
学员你好,意思就是你付款的时候会把自己应收取的金额扣回,举个例子你收了1000,但是自己赚100,只需要对外支付900 所以,借其他应付款—某某单位(代收的金额)1000,贷:银行存款(实际支付的金额)900,主营业务收入100
我的意思是,我收到一笔款,其他应付款-代购机票这个是要付黑黑多单位,其他应付款是要建每个单位的二级科目吗?代付的时候,我也是要付黑多单位,我分录可以分开写不,分开写了,我的主营业务收入,还怎么弄
其他应付款我的建议是不在科目设置单位名称,设置辅助核算客商 分录可以分开写的 支付的金额记银行存款 剩余扣的金额就从其他应付款转收入