同学你好 看一下是不是有个专项附加扣除1000元,系统多扣了

老师,红色圈起来的这个,不是等于上面的数值加起来啦,这个是她自动算的,我修改不了,这个数值跟答案也不一样 ,是怎么回事呢
老师,这个代扣代缴跟实训系统里面算出来不一样,是怎么回事呢,我试了好几次都是一样的
老师好,是这样的 我在申报12月份的企业所得税 税务局系统算出来的应纳税额和我帐里计提的应纳税额差了9万多 这个差额呢 是今年汇算清缴的时候退的稅 因为这个9万多算是去年的嘛 我帐里就把这9万多给加回去了 我这样做对不对 这样的话和税务系统算出来的就不一致了
c你好,请教个问题,汇算清缴时系统自动跳出来的资产总额和实际算出来不一样,这是怎么回事呢?
老师,请问一下员工8月入职,工资10000元,个税系统算出来扣个税150元?请问是怎么计算出来的?自己算的跟系统里怎么不一样呢?麻烦老师帮忙算一下吧!
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
老师,我想请问下,第一个问题:我们一般纳税人,销项税额10万,进项税额是5万!!!那增值税是不是要交5万?!!! 第二个问题是,每年这个退税!退的是企业所得税还是增值税呀?
总分机构实际,总公司在季度预填企业所得税申报表时,要合并填写收入、成本、费用吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答?
老师,公司长期借款金额很大,中途有归还几笔,在计算利息时需要先减去己归还剩余的欠款计算利息?还是按原借款金额计算利息,再用计算好的利息减去己还款后做为最终利息?
做过审计的老师,固定资产折旧的年限,只要高于最低年限就行吗?比如房租构筑物,我定的是50年,机械设备20年?
好像也没有错呀
你检查一下,有一个人的所得额应是差了1000
明明是做的高远的婴幼儿照护费它跳到上面那个人去了
奥,好的,检查一下,所得额一样了就可以