同学你好,我看着就是根据约当产量计算的,人工费费及物料投放

老师,我家的帐刚从代账公司那边拿回来,要自己做。我的科目期初设置为她五月末的期末余额。但是那个年初数据怎么弄怎么写呀。我这边的年初余额和期初余额都是他五月末的数。他那边儿拿回来的资产负债表有年初数儿,那我年初数儿对不上,这个怎么办呀?
我是按照这个科目余额表里面的数据逐笔录入进去的呀,为什么那个表上的期初余额和这个录入进去之后显示的期初余额不对啊?麻烦看一下?谢谢!
那这个约当按多少呀,为什么生产和投产一样呀,期初和期末的数据一样呀,这个表是系统导出来的成本核算,怎么看这个表的数据呀
老师打扰您一下,我现在正在看以前店的一些会计凭证,是要看什么单子吗?还是利润表啥的?不知道这个数字是怎么来的,就想问一下这个,我有点搞不懂,初期余额以及本年发生额和期末余额,这个是怎么依据怎么算的呀
郭老师打扰您一下,我现在正在看以前店的一些会计凭证,是要看什么单子吗?还是利润表啥的?不知道这个数字是怎么来的,就想问一下这个,我有点搞不懂,初期余额以及本年发生额和期末余额,这个是怎么依据怎么算的呀
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那这个约当量是多少呀,还有期初和期末为什么一样呀
约当产量是根据完工进度核算的,然后用料是一次性投入的话,就全部算,人工费也是根据完工进度核算