同学您好,支付往业款(费用)
我司替一个非本司职工交社保,他的社保费计入管理费用-办公费,假如9月他转入公账720元,让我们替他交社保费,请问分录应该怎么写?我只能写出来我们替他交社保的那一步,收到钱的那一步不知道怎么写。 交社保:借:管理费用-办公费 720 贷:银行存款 720 收到钱的该怎么写
老师我们是分包,把活分包给建筑劳务公司 一般计税方法,老师你说这种我收取管理费,应该怎么入账,还有分包给建筑劳务公司,属于专业承包,这种我是不是得差额报税啊?老师分包方给我们付款时,我财务怎样把握,领导让我出具财务管理制度,您能给我发个模板吗?怎样控制他们工地。
老师,我们是小规模建筑工程公司,法人公户转款给个人,备注工人劳务费 这种公司要是是别人公司员工 我们不用申报个税的话 是不是支付出去的工资需要对方开发票过来,我们付款分录 跟收到发票的分录应该怎么写吖
小规模公司,今年1月份 贷方有:应交税费-应交增值税 19元,那月不超过10万的话,增值税还用结转到 营业外收入吗? 还是等第一季度结束一并结转呢? 另外分分录该做那么写?
老师,总分公司,独立核算的。总公司没钱,分公司给总公司汇了一些款,这个怎么处理好?以后总公司必须要还,还是可以转营业外?小规模纳税人营业外收入的话,交企业所得税2.5%.总公司缴税,分公司亏损,这样也相当于交不了税是吧?
底新是1800,月数有31天,上了28天班,要怎么算工资
请问我公司因为经营上面要节省开支,辞退了两个老员工,每人各补偿了五万多元,直接打给被辞退的员工的,有辞退的合约书和辞退补偿金合同,员工签了字了。但是没有发票,这个公司可以入账作为公司的成本支出吗?
老师好,请问下,小规格纳税人开运输发票,税率是几个点的
公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗? 股东未在公司担任职务,未交社保 不发工资的那种股东。
老师您好,做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里,卖废料时就没有成本了
你好,老师,我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用,让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊,包材啊,因为量比较少,没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右,请问可以作为企业的研发费用吗?没有发票的情况下,应该怎么操作呢?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢
老师好,我们用的是金蝶财务软件,是业务和财结合的模式,一般是录销售订单时生成收入凭证,生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目:销售商品成本和提供劳务成本;库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务,想区分内外销收入和成本 ,请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗?如何设置?谢谢。
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
同学您好,支付往来业务款(费用)
怎么写分录
借:其他应收款,贷:银行存款
但是这笔钱是不还得
总分公司本来是一家的,总公司不还也没人要的