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老师,上月发票对方没有认证需要开红字。要怎么开,能不能说一下整个开票流程

2022-11-04 22:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-04 22:33

点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了

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2022-11-04
是的,当月不需要对方确认,次月就需要对方确认了
2024-09-13
需要先开红字信息表的,在开票系统里面有找红字信息表,然后选择销售方申请,根据提示下一步打印出来,然后再查询里面找到这个信息表上传,审核通过之后再打印出来。
2021-12-21
同学你好,是的,要对方开红字信息表才能冲红。
2021-06-03
购买方想要抵扣这张发票,需要认证之后才能开部分发票。如果他不想抵扣的话,可以不认证直接开。因为你开了一部分红字发票,之前没有认证的整个发票他都认证不了了。 没有认证也可以开出红字确认单,全部由销售方自己完成就行,不需要对方确认。
2025-06-30
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