借制造费用7000 贷原材料5000 应付职工薪酬2000

某企业某月对生产车间使用的一台机器设备进行修理,修理过程中领用本企业材料一批,价值为35000元。应支付修理人员工资为12000元。不考虑其他相关税费,作会计分录。
2020年5月1日,甲公司对现有的一台管理用设备进行日常修理,修理过程中发生维修人员工资为20000元。要求:编制相关的会计分录。
(2)10月5日,对M设备进行日常修理,从仓库领用维修材料0.5万元,另支付修理费2万元,增值税专用发票上注明的增值税税额为0.26万元,全部款项以银行存款支付。根据资料(2),下列各项中,M设备日常修理的会计处理正确的是()。A.支付维修费及其增值税时:借:在建工程2应交税费-应交增值税(进项税额)0.26贷:银行存款2.26B.支付维修费及其增值税时:借:管理费用2应交税费-应交增值税(进项税额)0.26贷:银行存款2.26C.领用维修材料时:借:管理费用0.5贷:原材料0.5D.领用维修材料时:借:在建工程0.5贷:原材料0.5
3、2019年10月1日,公司对厂部办公用房进行维修,领用材料3000元,发生本公司修理人员工资2000元。对车间设备进行修理,以银行存款支付修理费用1000元,税额130元。4、2019年12月31日,公司有一台设备,账面原值100000元,已提折旧60000元,经检查该设备的性能已经陈旧,预计可收回金额仅为20000元。做会计分录
1.2021年6月1日,甲公司对现有的一台生产用设备进行日常修理,修理过程中应支付的维修费用为20000元(银行存款支付),同时发生维修人员工资为5000元。甲公司应编制如下会计分录
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录