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老师 您好 之前进项税票退回,金额开错,发票已勾选认证,请问这个的账,怎么做呢

2022-11-05 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-05 11:01

你好,购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票。购买方做进项转出就可以了。

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快账用户5913 追问 2022-11-05 11:06

老师 具体分录怎么做 谢谢

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齐红老师 解答 2022-11-05 11:08

这个是购买货物的吗?如果是的话,借库存商品 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款 入库,做这个 已开了红字信息表之后借应付账款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。

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你好,购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票。购买方做进项转出就可以了。
2022-11-05
您好,可以的,入账和勾选抵扣不需要在同一个月,因为未税的成本费用是权责发生制,我们要入当月,进项税是我们需要抵扣时才勾选,为了账表一致好核对数据, 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-11-07
你好,做了退税勾选不能撤销。你在开票系统开红字信息表,让对方单位开红字,然后再开正确的发票
2022-03-17
你好,这个可以正常做账,你拿到发票以后再付在后面。
2022-07-04
您好 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-07-11
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