你好,在出口退税系统里面进行申报相关的金额,然后在增值税申报表里面,你直接填写在那个对应的行字里面就可以了。

老师你好,请问一下这个借方增值税怎么结转啊 借:有其他收款-出口退税 应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 这个借方的出口抵减内销产品应纳税额怎么结转呢
老师,出口退税抵应交增值税怎么操作?
借:其他应收款—应收出口退税款(增值税) 应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 老师 出口抵减内销产品应纳税额这个是啥意思
结转应退税额、免抵税额 借:应收出口退税款/其他应收款-出口退税款11700 应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)15133.95 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)26833.95这个免抵税额不可以作为下期的留抵税额,那请问期末结转的时候,这个会计分录的余额去哪里?怎么写?
出口退税抵减内销,借:应交税费—应交增值税—出口退税抵减 内销应纳税部分 待:应交税费—应交增值税—出口退税 出口退税,借:其他应收款 待:应交税费—应交增值税—出口退税 这两个分录能不能解释下。 还有一个疑问:应交税费—应交增值税—出口退税抵减 内销应纳税部分,应交税费—应交增值税—出口退税 ,这两个科目年底一直挂着余额,不处理有没有关系
老师,公司帮家里人代缴社保,但又没不发工资 会有什么风险
老师 请问一下不含税价156878.67元,怎么价税分离?含税价多少?小规模1%
你好!正常税点是怎么算才算正确
老师达人佣金费发票税收编码是30799吗
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老师,请问一下我们小规模公司买进一辆车118800 ,交了车辆购置税10513.27,我要怎么做分录啊?借固定资产 118800+10513.27 贷应付账款发票是118800 那个10513.27放哪里?
老师,公司2026年购入办公楼,办公楼已经出租出去,涉及哪些税,税率多少
之前税收分类编码30499取消了吗
老师,公司购买办公楼出租给客户,需要缴哪些税,税率多少
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
填在增值税申报表的哪里?
首先啊,在那个增值税的申报表里面,它对应的有那个出口退税的蓝字,你直接在这里来填写就行了。
老师,我还是不明白
可以说的再具体一点吗
我本年累计的免抵税额是115万,本月免抵税额20万,我增值税申报表里要填在哪张表里?
就是你在增值税的附表一和主表,它有一行是专门的出口销售额,你直接填写,之后免抵税额,在下面第二个部分有一行,他就是抵内销的,有一个专门的行字可以填,因为我现在没有这个表,具体是哪一行,我现在记不清楚,你直接看你手中的表格,他专门有写。
是这张表吗
对,如果说你的免抵退就填写在第三部分。
然后这个表格还有一行是专门的出口抵内销的行次里看一下。
老师,这张表里没有看到出口抵内销这个行次
你能不能拍一个全的,就是这个表一个整的给我看一下。