你好,在出口退税系统里面进行申报相关的金额,然后在增值税申报表里面,你直接填写在那个对应的行字里面就可以了。
你好,老师,出口退税的免抵退税额怎么计算,如果当月要交增值税,是先交了增值税,然后在办理退税吗,还是可以直接抵的,直接抵要怎么操作
老师你好,请问一下这个借方增值税怎么结转啊 借:有其他收款-出口退税 应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 这个借方的出口抵减内销产品应纳税额怎么结转呢
老师,出口退税抵应交增值税怎么操作?
借:其他应收款—应收出口退税款(增值税) 应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 老师 出口抵减内销产品应纳税额这个是啥意思
结转应退税额、免抵税额 借:应收出口退税款/其他应收款-出口退税款11700 应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)15133.95 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)26833.95这个免抵税额不可以作为下期的留抵税额,那请问期末结转的时候,这个会计分录的余额去哪里?怎么写?
申报主表第16栏填不了数据
老师,工商年报纳税总额包括文化事业建设税吗?
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
留存收益,其他综合收益,这二者分别包括什么?用于什么情况?中级实务方向
老师你好,就是留底的进项税额用来抵欠了之前的增值税,我的会计分录应该怎么做
工商年报的纳税总额包含文化建设税吗?
老师,我们公司是LED公司,我们找外边做的照明模拟的费用计入什么科目,600元
老师,高速公路纸质专用发票可以抵扣进项吗?
您好,我们有一笔24年的收入,当时客户没要求开发票,现在又要我们开发票给他们,但是那比收入我们申报了无票收入了,现在还可以开发票吗?还是说开了发票后面报税冲抵?
填在增值税申报表的哪里?
首先啊,在那个增值税的申报表里面,它对应的有那个出口退税的蓝字,你直接在这里来填写就行了。
老师,我还是不明白
可以说的再具体一点吗
我本年累计的免抵税额是115万,本月免抵税额20万,我增值税申报表里要填在哪张表里?
就是你在增值税的附表一和主表,它有一行是专门的出口销售额,你直接填写,之后免抵税额,在下面第二个部分有一行,他就是抵内销的,有一个专门的行字可以填,因为我现在没有这个表,具体是哪一行,我现在记不清楚,你直接看你手中的表格,他专门有写。
是这张表吗
对,如果说你的免抵退就填写在第三部分。
然后这个表格还有一行是专门的出口抵内销的行次里看一下。
老师,这张表里没有看到出口抵内销这个行次
你能不能拍一个全的,就是这个表一个整的给我看一下。