1,23800+7000×9%+1000×6% 2,800×280×13%×(1-8%)+500×280×13%+100000×13%÷1.13+60000÷1.13×13% 3,2的结果-1的结果 你计算一下

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老师您好我这边是一家贸易型企业,目前想做销售免税,暂时不办理退税,需要办理退免税备案吗?如果需要的话需要报送哪些附件资料呢
收到一张发票,对方的开票项目名称是*农业机械*其他机械设备*润滑油,这样的开票大类是不是不可以,正确的应该是什么?
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供应商会给我们价保返利,但是我们收不到实在供应商提货的系统里,下次提货可以使用。供应商给我们开票的时候会把这边部分返利金额做折扣开负数发票(一张发票有原始金额和负数的折扣),请问这样怎么入账?另外商品成品按照什么核算,是没有折扣的金额 还是实际金额
只有10多张银行流水 其他都没有 如何做账
同样的题目,也是你解答的
为什么不一样
唯一的区别就在于那个8%的折扣,你这个题目给的是8%的折扣,前面的解答应该是你当时的题目是给了80%的商业折扣吧。
你昨天解答的
把你前面关于8%那个折扣发出来看一下,昨天给的是80%的商业折扣,那你应该是前面是给了80%的数据。
你看,一模一样的题目,我都是直接复制过来的
时间证啊,一模一样
这两差别可不止一点一点吧,你不会也是半吊子水平就来答题吧
哦,不好意思,昨天是我没有仔细看题目,你这里是给了8%的折扣,我按80%来计算的,所以说第一个这里要改一下。然后第二个差异,关于第三,你这里直接说的是取得收入,那么取得收入理解你这个1万应该是含税的,所以说需要换算为不含税的。
折扣就不用管了吗,还有第一笔业务所做的计算也不同啊
第二笔业务也不相同
管了的呀,你看我后面是直接用了一减去8%,就是按照92%算的那个增值税。
昨天是我看错了,我按80%的商业折扣来算了,就非常不好意思,你这里只是8%的折扣,所以说相当于最后要交税的就是92%的部分。
你刚刚只解释了折扣和取得1万元收入的问题,对于第二题销项税的第一笔、第二笔业务能不能解释清楚一些,还有第一题,为什么上次解答和这次解答完全不一样啊
因为上次我看错题目了,你这里8%的折扣,我看成80%来做处理了。
第一个销售税额就是按92%来计算,因为有8%的。
第二个销售就是你的销售金额乘以你的单价直接来计算就行了的。
第三个你这里直接给了一个收入,那么理解是总收入,那么是含税的,所以说要换算为不含税的去计算。