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企税汇算清缴需要更正,把安置残疾人100%加计扣除补填,需要修改哪些表啊?那些项啊?

2022-11-05 21:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-05 21:50

A107010 这张表里面填写就行了,主角的话会自动生成数据的。

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快账用户8175 追问 2022-11-05 21:52

我需要更正申报,我们当地税务大厅需要把纸质的填好,窗口才能做更正

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齐红老师 解答 2022-11-05 23:08

这是你纸质的申报表,你是只填写的主表还是有后面的附表?

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快账用户8175 追问 2022-11-05 23:11

哪个表改数了,填哪个表

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齐红老师 解答 2022-11-05 23:12

那就是我前面给你发的这个表啊,你直接在这个表格里面对应的那个残疾人的加计扣除去填写就行了。

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快账用户8175 追问 2022-11-05 23:13

别的表数不改吗?主表肯定得动啊,纳税调整也得动吧?

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齐红老师 解答 2022-11-05 23:39

主表的话就是在纳税调整里面把这个金额汇总填进去就行了,不会单独填这个金额。

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A107010 这张表里面填写就行了,主角的话会自动生成数据的。
2022-11-05
是否补税:不一定,需看原业务招待费是否超扣除限额(发生额 60% 且不超营收 5‰)。未超限额的话,利润增 14000 元,按适用税率补税;已超限额的话,需重新算限额,再确定补税金额。 改报表:要改期间费用明细表中 “管理费用 - 业务招待费”(减 14000)、纳税调整项目明细表(重算业务招待费调整额),以及主表中会计利润、应纳税所得额等相关数据,收入成本表一般不用改。
2025-09-23
调增的那一块可以调整的,但是实际操作中你得看你税务局那边要求了
2023-09-20
你好 ;   意思就是说要汇算了。 你们注意 及时去做汇算数据;  有专项扣除的信息; 及时去 填写好专项扣除; 避免影响汇算数据 ;     
2023-05-05
同学你好 你们申请高新了吗
2023-03-03
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