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老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话有怎么做会计分录,麻烦老师详细分录和金额一一列举一下,谢谢老师,辛苦了
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000.2,随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000,视同销售那笔会计分录和金额写一下?不是很明白,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢,
未分配利润和所有者权益是样的吗?
请问老师,硬件维修大类选什么
老师您好:问一下,有一单收入,先开票,后每月慢慢的发货,这个会计分录怎么做,借:应收,贷主营,结转成本,借成本,贷:库存商品,但没发货,
我们是民非,还没有收入全是管理费用,但是在季度所得税申报的时候管理费用数据系统直接带到了营业成本那一列,我当时也没改,这有问题吗?
开出去的现代服务大类的发票 需要缴纳印花税 开回来的不需要缴纳印花税是吗
老师,营业账簿印花税,也是借税金及附加带应交税费—应交印花税吗?
老师好,请问我们支付劳务费,收到专家的增值税发票,这个税款可以抵扣销项费吗?
老师好,请问我们收不回来的应收款(好多年前的)我能直接红冲吗?
1、借:应收账款-永昌 220350 贷:主营业务收入 195000 应交税费-应交增值税-销项税 25350 借:应收账款-永昌 62150 贷:主营业务收入 55000 应交税费-应交增值税-销项税 7150 2、借:销售费用-广告费 3500 应交税费-应交增值税-进项税 210 贷:银行存款3710 3、借:主营业务成本159000 贷:库存商品-A 126000 库存商品-B 33000 4,借:税金及附加 2500 贷:应交税费--消费时 2500 5,借:本年利润 161500 贷:税金及附加2500 主营业务成本159000 借:主营业务收入 贷:本年利润250000 6、借:银行存款 64350 贷:应收账款 64350
同学您好,上面结转成本的时候少结转的销售费用 借:本年利润 165000 贷:税金及附加2500 主营业务成本159000 销售费用3500
第三题怎么写的
同学您好,上面有第3题的分录 3、借:主营业务成本159000 贷:库存商品-A 126000 库存商品-B 33000