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会计分录20、26日,计提固定资产折旧25000元,其中生产车间固定资产折旧15000元,行政管理部门固定资产折旧10000元。21、29日,计提本月应负担银行短期借款利息8000元。22、29日,以存款支付本月电费30000元,其中,生产甲产品用电12000元,生产乙产品用电12500元,车间一般耗用4000元,行政部门耗用1500元。23、29日,分配结转本月职工工资80000元,其中,生产工人工资60000元(生产工人工资按工时分配,甲产品30000工时,乙产品20000工时),车间管理人员工资15000元,行政部门人员工资5000元。24、30日,根据甲、乙产品工时比例,分配本月发生的制造费用。25、30日,本月生产的甲产品和乙产品已全,部完工入库,结转其生产成本。生产成本账户中甲产品月初无余额;乙产品月初余额65000元(其中,直接材料45000元、直接人工8000元、制造费用12000元)。26、30日,计提城市维护建设税4200元,计提教育费附加1800元。27、30日,结转销售产品的销售成本(按本月实际生产成本确定单位销售成本)。28、30日,将各收入账户结转本年利润。
朝阳公司2021年9月发生如下经济业务:(1)1日公司购入甲材料3500千克,单价8元/千克,增值税进项税额为3640元,运杂费1500元款项未付,材料尚未入库。(2)3日购入乙材料120吨,单价420元/吨,增值税进项税额6552元,款项均通过银行付清,材料尚未入库。(3)5日甲乙两种材料均已验收入库。(4)8日生产A产品领用甲材料2000元、乙材料1000元,B产品领用乙材料500元,车间一般耗用乙材料500元。(5)25日计提本月职工工资,车间生产A产品工人工资2000元,B产品工人工资3000元,车间管理人员工资3500元,行政管理人员工资4000元。(6)30日平均分配4000元制造费用。(7)30日本月生产产品全部完工,结转完工产品成本,其中A产品6600元,B产品5900元。(8)30日销售A产品收入7000元,取得转账支票,增值税税率13%。同时结转A产品销售成本4500元。要求:编制朝阳公司本月业务的会计分录并列式计算利润总额、本期应交所得税和净利润。
(39)30日,按照工资总额的 10%、12%、2%、10.5%计提医疗保险费、养老保险费、失业保险费和住房公积金。 (40)30日,结转制造费用。 (41)30日,产品完工入库。其中,内墙涂料MT-3入库2000千克、外墙涂料VOC-5A入库4000千克。当月入库产品的成本为454415.1元。其中,工资及福利费13450元、直接材料423792元、制造费用17173.1元。结转入库产品成本。 (42)30日,计算出销售内墙涂料MT-3成本为383806.6元。结转销售成本。 (43)计提短期借款利息,利率都是5.4%。 (44)计提应缴的城建税及教育费附加费和未缴增值税。 (45)结转本年利润。
(38)30日,分配本月工资费用。其中,管理人员共23000元、销售人员共18000元、生产人员共10000元、车间管理人员共4000元。 (39)30日,按照工资总额的 10%、12%、2%、10.5%计提医疗保险费、养老保险费、失业保险费和住房公积金。 (40)30日,结转制造费用。 (41)30日,产品完工入库。其中,内墙涂料MT-3入库2000千克、外墙涂料VOC-5A入库4000千克。当月入库产品的成本为454415.1元。其中,工资及福利费13450元、直接材料423792元、制造费用17173.1元。结转入库产品成本。 (42)30日,计算出销售内墙涂料MT-3成本为383806.6元。结转销售成本。 (43)计提短期借款利息,利率都是5.4%。 (44)计提应缴的城建税及教育费附加费和未缴增值税。 (45)结转本年利润。
38)30日,分配本月工资费用。其中,管理人员共23000元、销售人员共18000元、生产人员共10000元、车间管理人员共4000元。(39)30日,按照工资总额的10%、12%、2%、10.5%计提医疗保险费、养老保险费、失业保险费和住房公积金。(40)30日,结转制造费用。(41)30日,产品完工人库。其中,内墙涂料MT-3人库2000千克、外墙涂料VOC-5A入库4000千品成本为4544151。其,资及福利费13450元、直接材料423792元、制造费用17173.1结转库产品成本。(42)30日,计算出销售内墙涂料MT-3成本为383806.6元。结转销售成本。(43)计提短期借款利息,利率都是5.4%。(44)计提应缴的城建税及教育费附加费和未缴增值税。(45)结转本年利润
甲公司收到乙公司发票,25万专票,乙公司未到甲公司报销,此发票甲公司可以进项抵扣吗?
老师你好,国补的家电补贴,原来补贴款是做到应收账款里面,现在有几百块钱补贴退回给,从银行账上扣款退回的,这个应该怎么做分录
一个公司退出另一个公司监控股需要哪些手续,都需要原公司所有股东签名还是只要法人签名?
个体户的经营所得的使用专项附加扣除怎么季报没看到有
从农户手中收购稻谷要交印花税吗?(甲公司与乙公司合作从农户手中收购稻谷,签订的收购协议,未写金额,写的数量单价)
只有实发金额,怎么计算出应发金额来申报个税
咨询一下,计提工会经费,是按应发工资的2%,还是实发工资的2%?
老师我们一般纳税人在抖音卖东西,这样怎么交税呢
老师,请问2025年的第4季度收入不多,所以取得了很多成本票就没有全部入账里面去,相当于留下了一部分成本发票没入账。现在2026年在做第一季度的账时还可以把这些票都入到第一季度里面来吗?怎么处理会更好呢?公司是小规模纳税人
老师好,我们单位上系统,我的应收账款科目余额是 5866933.22,应付账款余额是 4097763.64。银行余额是 78540.55,银行贷款的余额是 4180010.87。实收资本金额是 3526190,向股东借款 50 万整,固定资产金额381200,财务经理意思不录入期初余额了,直接做一笔大分录就行,请问老师,怎么做这笔大分录呢?她的意思比如应收账款,还得贷收入,销项税
同学,您好!43、44、45题,因题目不全,无法解答。