没办法了哈,对方不配合,只有下次少同样的金额了
老师,有个事需要请教一下,我是购买方,我于2020.4.29日收到的销货方开给我的发票,我于当年年底已经认证了,但是因为2020年我们家享受增值税减免,所以这张发票我在12月份又做进项税转出处理了,现在这个发票需要红字冲销,如果我提供给销货方红字信息表的话,我当月就会从我的销项里冲账这个发票的税额,那我不是重复冲销了吗。请问我该如何处理
老师您好!我们有个客户,做进出口,前年我们销售一批货物给他们,货物已经外销退税,发票也已经认证,现在对方才发现发票商品明细对应不上,又来要求我们冲红重开,对方开具的红字信息表是几分发票开一起,还选择了未抵扣,这样操作对吗?
老师,去年12月份对方公司给我们开了10块钱的发票,但是在今年8月份因为沟通理解有误,对方公司给冲红了,我们不知道,所以也没有做红冲处理,现在税务局风险提示说是企业所得税税前扣除风险,这个我需要怎么处理呢
我们公司去年开的销售发票中,有两份是重复的,现在发现重复了,沟通对方出具红字信息表做红冲处理,对方不同意,因为跨年不同意红冲,我们还有其他办法解决这个问题吗
我们公司去年开的销售发票中,有两份是重复的,现在发现重复了,沟通对方出具红字信息表做红冲处理,对方不同意,因为跨年不同意红冲,我们还有其他办法解决这个问题吗谢谢老师