您好同学,借应交税费、应交增值税销项税额,借应交税费、应交增值税转出未交增值税,贷应交税费、应交增值税进项税额。
老师,上个月有进项,我没认证,做账借方是,应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额55000,这个月有销项,税额32000,我应该怎么做账呢?
老师 我的增值税进项税额这个月有期末留抵,这个账备应该怎么做呢
老师,这个月销项税额18711,进项税额6816,上个月期末留底进账税额3万。期末结转增值税凭证怎么做呢
老师,这个月销项税额18711,进项税额6816,上个月期末留底进账税额3万。期末结转增值税凭证怎么做呢
老师,上个月进项大于销项,有留抵税额,做了进项税转出,这个月销项还是小于这个留抵税额应该怎么做会计分录呢
老师好!个体户查账征收,季度不超过30万,要不要交税?
老师好,公司只帮员工买社保不发工资,要怎么报个税和账务处理呢?
请问电子票,没有对方地址和电话,只有名称税号,开户行没事吧,没有地址电话不影响吧
请问我们是挂靠别的单位 然后甲方要求开的农民工保函我们开发票我们用可以吗 保函名称是挂靠单位 会要求必须统一么
请问税务会计工作交接要做哪些准备?
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个体户企业经营异常怎么解
公司提取了法定盈余公积,现在需要做股权转让,我提取的这部分 是不是不用交个人所得税,老师
老师,请问小区物业里面的停车位是不是应该分开收费,业主买的停车位只收服务费?业主租赁的停车位收租赁费和服务费???
怎么查询一个公司属于哪个社保局,医保局,和税局
不太明白老师,您把我数字代下呢,我这个月抵扣的进项比销项多2100元
您好同学,借应交税费、应交增值税销项税额 ,借应交税费、应交增值税转出未交增值税2100,贷应交税费、应交增值税进项税额。
就是把差额部分计入转出未交增值税了。
前面为什么有两个借呢,那两个借前面面一个借填什么数呢
你好,因为销项税额现在是小于进项税额的,所以那个差额也要放在借方。有一个借,是填,的,咱们的销项税额。
不明白,那如果下个月交税的时候怎么处理呢
下个月交税的时候,咱再计提税款就行了,借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税。
完全不明白了,老师您能把前后和到用银行存款交这一步分录写个吗,您代个数进去,我就没明白这笔账怎么平的
你好同学,您懂销项税额和进项税额是什么意思吗现在?
懂呀,但这个增值税结转财务没处理过
你好同学,这样吧,您把您具体的销项税额,进项税额是多少,您告诉我,我给你出一个真实的分录,要不然待会我随意给你出个数据,你可能又乱了。
好的,非常感谢您老师,10月销项税额150717.27 ,进项税额152126.08,我要从一开始结束的分录,感谢老师
你好同学,你看一下这个图片吧。
老师,那像我这个进大于销是不是只要做到第二个增值税结转缴纳那呢,第三步是不是不用做呢
你好同学,对的,没问题。
非常感谢老师耐心的回复
祝您生活愉快,开心快乐。