您好同学,借应交税费、应交增值税销项税额,借应交税费、应交增值税转出未交增值税,贷应交税费、应交增值税进项税额。

老师,上个月有进项,我没认证,做账借方是,应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额55000,这个月有销项,税额32000,我应该怎么做账呢?
老师 我的增值税进项税额这个月有期末留抵,这个账备应该怎么做呢
当期没有销项,有进项。进项税额额数是申报表期末留底税额本月数。这个进项是当期转到未交增值税里呢还是增值税留抵税额呢
老师,这个月销项税额18711,进项税额6816,上个月期末留底进账税额3万。期末结转增值税凭证怎么做呢
老师,这个月销项税额18711,进项税额6816,上个月期末留底进账税额3万。期末结转增值税凭证怎么做呢
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
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我想接触自然人与企业之间的关系,但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢?
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
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不太明白老师,您把我数字代下呢,我这个月抵扣的进项比销项多2100元
您好同学,借应交税费、应交增值税销项税额 ,借应交税费、应交增值税转出未交增值税2100,贷应交税费、应交增值税进项税额。
就是把差额部分计入转出未交增值税了。
前面为什么有两个借呢,那两个借前面面一个借填什么数呢
你好,因为销项税额现在是小于进项税额的,所以那个差额也要放在借方。有一个借,是填,的,咱们的销项税额。
不明白,那如果下个月交税的时候怎么处理呢
下个月交税的时候,咱再计提税款就行了,借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税。
完全不明白了,老师您能把前后和到用银行存款交这一步分录写个吗,您代个数进去,我就没明白这笔账怎么平的
你好同学,您懂销项税额和进项税额是什么意思吗现在?
懂呀,但这个增值税结转财务没处理过
你好同学,这样吧,您把您具体的销项税额,进项税额是多少,您告诉我,我给你出一个真实的分录,要不然待会我随意给你出个数据,你可能又乱了。
好的,非常感谢您老师,10月销项税额150717.27 ,进项税额152126.08,我要从一开始结束的分录,感谢老师
你好同学,你看一下这个图片吧。
老师,那像我这个进大于销是不是只要做到第二个增值税结转缴纳那呢,第三步是不是不用做呢
你好同学,对的,没问题。
非常感谢老师耐心的回复
祝您生活愉快,开心快乐。