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老师 我的增值税进项税额这个月有期末留抵,这个账备应该怎么做呢

2022-11-07 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-07 11:06

您好同学,借应交税费、应交增值税销项税额,借应交税费、应交增值税转出未交增值税,贷应交税费、应交增值税进项税额。

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快账用户7376 追问 2022-11-07 11:11

不太明白老师,您把我数字代下呢,我这个月抵扣的进项比销项多2100元

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齐红老师 解答 2022-11-07 11:16

您好同学,借应交税费、应交增值税销项税额 ,借应交税费、应交增值税转出未交增值税2100,贷应交税费、应交增值税进项税额。

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齐红老师 解答 2022-11-07 11:17

就是把差额部分计入转出未交增值税了。

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快账用户7376 追问 2022-11-07 11:26

前面为什么有两个借呢,那两个借前面面一个借填什么数呢

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齐红老师 解答 2022-11-07 11:29

你好,因为销项税额现在是小于进项税额的,所以那个差额也要放在借方。有一个借,是填,的,咱们的销项税额。

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快账用户7376 追问 2022-11-07 11:31

不明白,那如果下个月交税的时候怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-11-07 11:34

下个月交税的时候,咱再计提税款就行了,借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税。

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快账用户7376 追问 2022-11-07 11:37

完全不明白了,老师您能把前后和到用银行存款交这一步分录写个吗,您代个数进去,我就没明白这笔账怎么平的

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齐红老师 解答 2022-11-07 11:44

你好同学,您懂销项税额和进项税额是什么意思吗现在?

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快账用户7376 追问 2022-11-07 11:45

懂呀,但这个增值税结转财务没处理过

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齐红老师 解答 2022-11-07 11:46

你好同学,这样吧,您把您具体的销项税额,进项税额是多少,您告诉我,我给你出一个真实的分录,要不然待会我随意给你出个数据,你可能又乱了。

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快账用户7376 追问 2022-11-07 11:56

好的,非常感谢您老师,10月销项税额150717.27 ,进项税额152126.08,我要从一开始结束的分录,感谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-07 12:06

你好同学,你看一下这个图片吧。

你好同学,你看一下这个图片吧。
你好同学,你看一下这个图片吧。
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快账用户7376 追问 2022-11-07 12:16

老师,那像我这个进大于销是不是只要做到第二个增值税结转缴纳那呢,第三步是不是不用做呢

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齐红老师 解答 2022-11-07 12:23

你好同学,对的,没问题。

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快账用户7376 追问 2022-11-07 12:24

非常感谢老师耐心的回复

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齐红老师 解答 2022-11-07 12:28

祝您生活愉快,开心快乐。

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您好同学,借应交税费、应交增值税销项税额,借应交税费、应交增值税转出未交增值税,贷应交税费、应交增值税进项税额。
2022-11-07
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2024-03-06
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 =18711-6816-30000<0, 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税   贷:应交税费-未交增值税
2024-03-06
你好,借销项税额,2274.93借转出未交增值税4444.73-2274.93,贷进项税额,4444.73
2021-06-01
同学你好 借,应交税费一应增一销项1134.01 贷,应交税费一应增一进项1134.01 没有抵完的进项留在进项税额明细,形成留抵税额,在下期的销项中继续抵扣;
2021-02-22
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