您好同学,借应交税费、应交增值税销项税额,借应交税费、应交增值税转出未交增值税,贷应交税费、应交增值税进项税额。

老师,上个月有进项,我没认证,做账借方是,应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额55000,这个月有销项,税额32000,我应该怎么做账呢?
老师,我这个月不想交税,我用进项抵扣了,期末留抵税额是175.35元,我账里的分录怎么写?我平常都是当月未交增值税做的分录是,借:应交税费~转出未交增值税 贷:未见增值税,那我这样怎么做分录呢
老师 我的增值税进项税额这个月有期末留抵,这个账备应该怎么做呢
当期没有销项,有进项。进项税额额数是申报表期末留底税额本月数。这个进项是当期转到未交增值税里呢还是增值税留抵税额呢
老师,这个月销项税额18711,进项税额6816,上个月期末留底进账税额3万。期末结转增值税凭证怎么做呢
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
不太明白老师,您把我数字代下呢,我这个月抵扣的进项比销项多2100元
您好同学,借应交税费、应交增值税销项税额 ,借应交税费、应交增值税转出未交增值税2100,贷应交税费、应交增值税进项税额。
就是把差额部分计入转出未交增值税了。
前面为什么有两个借呢,那两个借前面面一个借填什么数呢
你好,因为销项税额现在是小于进项税额的,所以那个差额也要放在借方。有一个借,是填,的,咱们的销项税额。
不明白,那如果下个月交税的时候怎么处理呢
下个月交税的时候,咱再计提税款就行了,借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税。
完全不明白了,老师您能把前后和到用银行存款交这一步分录写个吗,您代个数进去,我就没明白这笔账怎么平的
你好同学,您懂销项税额和进项税额是什么意思吗现在?
懂呀,但这个增值税结转财务没处理过
你好同学,这样吧,您把您具体的销项税额,进项税额是多少,您告诉我,我给你出一个真实的分录,要不然待会我随意给你出个数据,你可能又乱了。
好的,非常感谢您老师,10月销项税额150717.27 ,进项税额152126.08,我要从一开始结束的分录,感谢老师
你好同学,你看一下这个图片吧。
老师,那像我这个进大于销是不是只要做到第二个增值税结转缴纳那呢,第三步是不是不用做呢
你好同学,对的,没问题。
非常感谢老师耐心的回复
祝您生活愉快,开心快乐。