你好销售 管理和财务费用

老师,我们公司属于进销存的,现金采购的库存商品,没有从公账支支付购买过,这种库存商品。怎么出库把现金采购这部分余额给消掉呢。因为公账销售的库存商品和及抵扣的进项发票可以一进一出,现金这部分库存怎么做账消呢
商场应纳税额的计算:S市利民商场系增值税一般纳税人,采取售价核算制,各类商品的进销差价率均为20%(进销差价率=(销售价格-进货成本)/销售价格*100%});增值税和消费税的纳税期限均为1个月。该商场2020年5月份有关业务资料如下所述。 [1] 账面零售收入(含增值税):服装鞋帽252 103元;高档化妆品480 250元;护发品180 122元;金银首饰及珠宝玉石312 219元(其中:金银首饰96 050元,钻石及钻石饰品216 169元);其他商品168 144元。 [2] 将部分金银首饰赠给客户,账面价值24 069元。 [3] 购进服装并取得增值税专用发票,发票上注明的价款、税款分别为305 000元、39 650元;发生运输费用并取得增值税专用发票,发票上注明的价款、税款分别为2 000元、180元;上述款项已付讫,商品已运抵商场。
制造业 外购金银首饰给经销商发纪念品 采购和出给经销商分录怎么做?
某首饰商城为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下业务:(1)零售金银首饰与镀金首饰组成的套装礼盒,取得收入51.98万元,其中,分别核算的金银首饰收入30万元,镀金首饰收入19万元,金银首饰的包装盒收入2.98万元。销售成套礼盒应缴纳的消费税。(2)开展金项链“以旧换新”活动,换出金首饰1200克,回收旧首饰600克,收取差价款12万元,并收取旧首饰折价补偿20元/克;“以旧换新”销售金项链应缴纳消费税。(3)为个人定制加工金银首饰,商城提供原聊含税金额29.38万元,取得个人支付的含税加工费收入4.52万元(商城无同类首饰价格);定制加工金银首饰应缴纳的消费税。(4)外购金银首饰一批,取得的普通发票上注明的价款400万元,外购镀金首饰一批,取得经税务机关认可的增值税专用发票,注明价款50万元,增值税6,5万元;6月份应缴纳的增值税。
某首饰商城为增值税一般纳税人,2019年4月份发生的经营业务如下:(1)采取以旧换新方式销售玉石首饰,旧首饰作价18万元,实际收取含税金额30万元;采取以旧换新方式销售金银首饰,新首饰零售价60万元,实际收取含税金额48万元。(2)从生产企业购进一批铂金首饰,取得的增值税专用发票上注明价款10万元、增值税1.3万元,商城将该批首饰进行抛光和包装处理后作为福利发放给职工(商城没有同类铂金首饰的销售价格,成本利润率为6%)。(3)当月零售珍珠项链800条,取得零售收入27.12万元;零售黄金钻石戒指100个,取得零售收入135.6万元(其中含黄金钻石戒指的包装盒收入10.4万元);零售包金手镯300个,取得零售收入67.8万元。已知:金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品消费税税率5%,其他贵重首饰盒珠宝玉石消费税税率10%。计算:该首饰商城当月应纳消费税和增值税。
老师工人工资报多了更正了去年的个税申报表产生了个税的退税这部分退税有风险吗去申请退税会被查帐吗
老师好,想咨询一下,做为财务部门,工资核算一直是基本工资+岗们工资,现因来了个新的人力资源人,要让我们重新签定合同,因本人已在原单位退休,看了一下拟好的劳务合同,说的是:支付劳务报酬方式是提成制。感觉不对,我有道理吗
老师你好,我现在还可以开现代服务不呢,直播辅助服务
老师好,公司买回来的二手车再销售出去,增值税申报表填哪个栏次呢
请贾苹果老师回答谢谢!老师过节发的过节实物要不要扣个税啊
老师你好,工商年报里是否涉及单位消防安全如何填
老师公司要做法人股权变更,账上是要做成没利润不交个税比较好还是交个几百块个税比较好呢?
老师,25年汇算清缴表,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中, 1、账载金额应该按什么填?而且有的我没计提工资,直接发放的: 借: 管理费用-工资 贷: 银行存款 2、比如25年3月份发的是 24年12月份工资, 26年发放的是25年12月份工资又怎么算? 3、A105050职工薪酬表的,实际发生额又该按什么填? 4、哪个数据会和自然人扣缴端个税系统比对?我应该怎么统计?是统计自然人扣缴端税款所属期为25.1-12月份的本期收入吗?需要和哪个数一致?
老师你好,金蝶新建固定资产卡片,要求要➕固定资产减值准备,这个怎么去设置
收到电费专票,发票内容供电,电费,没有体现具体的单位,数量,单价,这张专票合规吗
采购时候 借:原材料还是库存商品10 应交税金进项税 2 贷银行存款 12 出库时候 借管理费用还是销售费用12 贷应交税金销项2 库存商品还是原材料 10 ??结转成本吗???
你好你好,不好意思啊,第一个问题我发错了,是发给其他学员的。
采购那部分路是对的。然后赠送的时候。 借销售费用,贷库存商品应交税费。
赠送的时候 结转成本吗?
因为这个没有确认收入,所以不结转成本。
如果分录这做 每月报税填增值税报表的时候 这个应该填入哪栏里?
。这个属于自从销售就正常填写销售额申报增值税。
打错字了,这个是视同销售。
那在利润表里 体现不出来 没有这数据啊
你好 利润表不用单独写这个的
营业收入加营业外收入等于主营业务收入 如果这个分录这做 是体现不了哪个明细项的 填增值税报表直接加上 是对吗?
你好 是的 增值税申报填写申报就对
好的 谢谢
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!