你好,这里增值税的税率是多少?

某公司是增值税小规模纳税人,2021年9月发生以下业务:购入货物一批,取得增值税专用发票,注明税额为7800元。以直接收款方式向A公司销售产品一批,开具增值税专用发票,注明价款123600元,已收款。受到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,注明租赁费是10000元。要求:计算公司公司当月应纳的增值税税额。
某公司是增值税小规模纳税人,2021年9月发生以下业务:购入货物一批,取得增值税专用发票,注明税额为7800元。以直接收款方式向A公司销售产品一批,开具增值税专用发票,注明价款123600元,已收款。受到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,注明租赁费是10000元。要求:计算公司公司当月应纳的增值税税额。
3.某公司为增值税小规模纳税人,8月发生下列业务:(1)8月6日,购入办公用品,取得增值税专用发票一张,发票注明的价款为500元,增值税税额为80元。(2)8月11日,以直接收款方式向A公司销售一批产品,开具的普通发票注明的价款为2340元,已收到货款。(3)8月31日,收到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,发票注明的租赁费为1000元,款项已收到。请根据上述材料,计算该公司当月应缴纳的增值税税额。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%2020年11月30日,应交税费一未交增值税科目贷方余额为12600元12月份发生以下业务:(1)3日,购入N材料,取得增值税专用发票,注明价款200000元,增值税税额26000元,材料已验收入库,已通过银行转账付款。(2)5日,购入M材料,取得增值税普通发票,注明价款100000元,增值税税额13000元。材料已验收入库。未付款。(3)8日,销售A产品,开出增值税专用发票,注明价款300000元,增值税税额39000元。产品已发出,收到一张已承兑的商业承兑汇票,票面金额为339000元。该产品成本为260000元。(4)11日,购入一批免税农产品,取得农产品销售发票,注明金额为200000元。购入的农产品作为原材料入库。税法规定可以按买价的9%计算可抵扣的增值税进项税额。已通过银行存款付款。(5)14日,上交上月应交未交的增值税12600元(6)20日,销售B产品,开出增值税普通发票,注明价款400000元,增值税税额52000元。产品已发出,货款已收到。
例题2-27】某公司为简易计税方法纳税人,8月发生下列业务:(1)8月6日,购入办公用品,取得增值税专用发票一张,发票上注明的增值税税额为80元。(2)8月11日,以直接收款方式向A公司销售一批产品,开具的普通发票上注明的价款为2340元,已收到货款。(3)8月31日,收到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关中请代开增值税专用发票,发票上注明的租赁费为1000元,款项已收到。请根据上述材料,计算该公司当月应缴纳的增值税税额。
老师您好,住房公积金管理中心是怎么知道企业该交住房公积金并下发告知函的
我上月收到厂房租金发票,没有付款给对方,我我分录是 借:长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款 请收到红字发票怎么做分录
请问一下 生产销售的企业 发样品的快递费应该计入什么会计科目
请问老师,前任会计经手的很多发票都没有在当年入账,现在都跨几年了,咋处理合适?
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠
刚成立的公司,没有业务,没有员工,个人所得税要申报吗?
出口商品商检,属地查验这里怎么委托,我们是外贸企业,我们向厂家海南公司拿货出口的,我们是发货人和申请单位吗,海南厂家是生产单位和发货人吗
老师,我们有个快递费,付款到3月去了,可是这个月报2月的税已经抵扣了,那这个发票就得做在2月了吧?那这样我直接做费用,然后搞个其他应付先行吗?下个月再冲掉
安家费有什么税收优惠政策吗