你好,自产产品用于职工福利,账务处理是 借:应付职工薪酬—非货币性福利 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—非货币性福利
每月计提的车间机器折旧及水电费但不是每月都生产我计入了制造费用,月末我结转成本了,到了12月份发现生产成本还是有很多,这个要结转到管理费用吗
老师,是不是只要有销售就一定要结转成本,还是说只是销售了产品与要结转成本,那么招标代理公司是否与要结转成本?我现在对成本结转这一块不是太明白,想知道什么情况下需要结转成本
老师,这个月没有销售,但是制造费用里产生了一些费用,所以我没有结转成本,那我是否要把制造费用里的数额结转到生成成本,在结转到库存商品中呢,就不结转销售成本,这样对不对
老师 这个题计提是在管理费用,但是还要结转成本 不是一个成本,感觉一个产品结转了两遍成本
老师你好,我在结转成本的时候发现成本价比我之前入库的金额高很多是怎么回事呢,我产品入库的时候是78,结转成本变成104了,是哪个环节出问题了吗?图片里面是结转成本明细表,最后那行感觉有问题
小规模出口货物的销售额,应该填在主表的哪一栏,附表减免表是否也要填写数字
采购洗洁精用来清洗车间蒸制烘烤的工具应该计入什么科目,需要入库吗?
老师公积金年审都需要什么资料
老师您好,请问村集体为甲方公司拉来省级财政投入经营性资金150万元,以股金形式用于某农村旅游项目建设,该资金已汇入该项目总承包施工单位账户,协议约定甲方每年为村集体固定分红5万元,暂定分红3年,分红汇入村集体资金专户,请问150万和5万如何做账,谢谢
给客户找人维修收到维修专票可以抵扣吗?这种入业务费吗 然后又送他个配件也是专票,配件的运费也是专票
个人收到50万的中介服务费怎么税务筹划
老师好,公司买入二手车40万,几个月后卖出15万,怎么做账可以尽量避免风险呢?
老师好,我们公司3月份买回一辆车,借:固定资产40万,贷:银行存款 ,之前没有计提折旧,这月补计提,借:管理费用-折旧费40万,贷:累计折旧40万,然后卖出车辆,借:应收账款15万,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),这样做合理吗?有风险吗?
租房子提固定资产折旧吗
老师好,我们公司3月份买回一辆车,借:固定资产40万,贷:银行存款 ,之前没有计提折旧,这月补计提,借:管理费用-折旧费40万,贷:固定资产40万,然后卖出车辆,借:应收账款15万,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),这样做合理吗?有风险吗?
我知道是这样处理 但是这个f
你好,但是这个f,这是什么意思呢?
没有打全 我说这个分录结转了两次成本
你好,自产产品用于职工福利,需要按销售做收入处理,同时结转成本,还需要把福利费计入相应的费用核算啊