你好,你看一下是在借方余额的吗?如果是的话,借营业外支出贷应交税费。
老师,为什么我的应交税费有期末余额,还是在贷方为负数余额(-22018.35)但是我分录都做对了吧~这个要怎么办呢? ①计提:借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税22018.35,贷 应交税费-未交增值税22018.35。 ②支付:借 应交税费-未交增值税22018.35,贷 库存现金22018.35
应交税费-未交增值税期末余额为-0.02元,老师我要怎么调平了呢
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
老师,应交税费—未交增值税期末贷方有余额-0.02,怎么调账
老师您好我的科目余额表应交税费应交增值税销项税有个借方余额0.02元这个应该怎么调整呢
老师,起初建账只有银行数据1000应收账款200怎么建账,如果把1200计入未分配利润,但这个200是之前已经确认过收入的,这样分红的时候不是重复增加利润了呀
市内打车费是交通费,市外打车费是差旅费,那市内打车去高铁站出去是交通费还是差旅费
老师,我们公司不是生产制造企业,是从我们关联的公司买的成品,现在成品坏了,返回来维修,换的件我们可以自己买吗
开票的话,存在售后赔付的情况,这种怎么开呢,销售折让吗?各个馍馍的明细我们能对应到,但是收款的时候,客户会扣款,这怎么开票呢
免抵退税,公司当月进项做增值税进项勾选吗
老师,公司电梯折旧几年
老师,投标收到中银保险费,计入哪个科目?
管家婆软件期初未建账前可以开具销售单吗
老师;今年有出售固定资产,那汇算清缴固定资产原值填出售前还是出售后的?还有折旧呢?还需要额外填哪个表吗
股东私转公户款,打备注错了成投资款,这种可以不用计入投资款吧,就按正常收货款分录填可以吧
财务软件做的贷方余额为负数-0.02元
老师这是增值税税金的尾差 多交了计入营业外支出 少交了计入营业外收入 是这样的么
是的是的,是这么做的。
那具体的我要选择营业外支出-其他
可以的,可以这么做的。