你好,你看一下是在借方余额的吗?如果是的话,借营业外支出贷应交税费。

老师,为什么我的应交税费有期末余额,还是在贷方为负数余额(-22018.35)但是我分录都做对了吧~这个要怎么办呢? ①计提:借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税22018.35,贷 应交税费-未交增值税22018.35。 ②支付:借 应交税费-未交增值税22018.35,贷 库存现金22018.35
应交税费-未交增值税期末余额为-0.02元,老师我要怎么调平了呢
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
老师,应交税费—未交增值税期末贷方有余额-0.02,怎么调账
老师您好我的科目余额表应交税费应交增值税销项税有个借方余额0.02元这个应该怎么调整呢
个人讲课自己税务局代开的发票,也交税了,现在发票有误重新开怎么重新开
老师:对方给我们开的增值税专用发票我们已抵扣,现在对方要求取消,能取消吗?怎么操作?
老师,办公室门没有反锁,甲会计发现了告知财务经理,会不会被经理批评,讲多事呢。?
老师送的快账软件可以用于练实操吗?
大股东责任更大,还是法人
跟供应商换货的话,补发物流需要提供什么信息吗?部分次品需要退回去给供应商更换
董孝彬老师 我们从国外账户借给别人的钱20万 对方归还的时候 归还到国内账户了 这样我们资产负债表 是不是应该资产负债表资产资产增加了20万 负债也是增加了20万
受让的知识产权,可以做自己的高新产品收入吗?
货已到,钱已付,票没开,这个到底怎么做账,借库存商品,贷应付账款,借预付账款,贷银行存款,可是票没来,在做一笔借应付账款,贷预付账款吗
请问一下,我们单位是家门诊部和校医院同属于学校,现在学校决定将我们门诊部注销,统一合并到校医校,门诊部财务办理各项注销会有哪些风险点?谢谢
财务软件做的贷方余额为负数-0.02元
老师这是增值税税金的尾差 多交了计入营业外支出 少交了计入营业外收入 是这样的么
是的是的,是这么做的。
那具体的我要选择营业外支出-其他
可以的,可以这么做的。