你好 可以 扣除负数 发票收入申报

老师,我公司十月份开了一张三个点的专用发票,同时开了一张红冲八月份开的五个点的普票,请问下,在申报十月份的增值税时,可以冲减当月的增值税吗?
3月份为小规模纳税人开了一张专票,不含税1000元,税额30元已经缴纳,4月份升级为一般纳税人,把这张发票红冲了,增值税申报表该怎么填写?
老师,我公司7月是小规模纳税人,给客户开了一张3个点的专用发票,8月份我公司升级成为一般纳税人,红冲了7月份开的3个点的专票,这个填增值税申报表怎么填呢
一般纳税人,之前开的一张9%的专票红冲了,含税-2万,本月只开了一张3个点专票,税额2千。这个月申报增值税时,可以抵减吗?
一般纳税人1月份开的50万专票,2月份初报税前红冲了,申报时这50万还要申报交税吗?
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
半成品和在产品有什么区别?
我们有个项目挂靠别的单位 我们给他们开了一部分发票 剩余一部分发票另外一个分包方开 剩余的分包方还给我们开一点 这样弄可以吗
这个申报表怎么填写?
你试一下,折算成你现在的税率填写能通过不?要是不通过,要去大厅填写。因为各地报表设置不一样。
上面数据是自动出来的。负数表示红冲的9%的税额-17865.2。3%的是税额是1941.75。报表中数据都是自动导入的,如这样,税率无法抵扣
那这种情况您需要去税务局申报。自己处理不了。
如果不抵减,负数税额可以留到下个月抵减吗?
可以的。多交的税可以抵扣税款。
但是还是建议你按照正确的来申报。