借:应交税费-未交增值税 借:管理费用-办公费 负数
老师上午好!请教一下:如果本月的进项税额大于销项税额的差额要结转吗?如果要结转,分录:借:应交税金-未交增值税:负数,贷:应交税金-应交增值税(转出未交增值税):正数,这样可以吗?谢谢!
老师月末,交增值税,应交税费-增值税-转出未交增值税,这个科目需要结转吗,如果需要结转怎么做分录呢麻烦老师帮我写一下
老师好,当月进项税大于销项税了,还需要结转吗?如果结转的话是转到哪个科目呢?谢谢 以前年度的进项税和销项税都没有结转,科目下面挂了一串的数字,都是直接计提借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税,然后再交税把未交冲了,现在可以一年一年的把进项和销项都转平吗?
上月月底手动输入分录结转未交增值税 借 应交税费-应交增值税- 销项税额 200 应交税费-未交进项增值税300 贷 应交税费-应交增值税-进项税总额500 这月销售出商品无票收入销项税为500元 就当现在是月底需要手动结转未交增值税,请问分录怎么写未交增值税的分录?老师 麻烦写全一点谢谢
老师,请问税控盘的年费,可以抵减应交增值税,然后这个需要结转到未交增值税科目吗,如果需要,麻烦帮我写一下分录呢,谢谢
老师,请问开票内容:网络广告宣传服务,是选择分类编码是多少昵
老师,24年的火车票今年可以报销,抵扣进项税嘛
5月份暂估入库商品已结转成本,6月份冲销暂估重新入账的会计分录怎么写
四月开的跨区域报告,四月开的票,但忘记报验预交税金了,六月发现刚报验完,预交税金可以选择所属期六月吗?选择四月会缴纳滞纳金吧?
#提问# 老师社保基数不在电子税务局里面进行调整会出现什么结果?
老师,请问我刚发现,几年前的有一个月的进项没有做。我现在怎么补做啊。一个是库存商品,一个是住宿费
老师:3月租金、2月水电费一部份是4月支付,一部份是5月支付,是不是要先计提再支付?
我在旅游公司上班,请问支出的保证金,出报表的时候做成本里,还是单独列出来?
请问老师母公司有应收子公司的应收账款10万,子公司有应收母公司的应收账款5万,请问老师,这两个可以合并抵消吗?如果可以合并后是只保留应收账款5万吗?
请问社保滞纳金录入什么科目
我最先写的是,借,管理费用,贷银行存款。借,应交增值税-减免税款。 贷,管理费用 负数,我这现在要结转 要怎样做分录呢
借:应交税费-未交增值税 借:应交增值税-减免税款