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(1)2021年1月,甲公司自行建造一栋办公楼。以银行存款购入为工程准备的各种物资10000000元,增值税专用发票注明的增值税税额为1300000元,全部用于工程建设。领用本企业外购的原材料一批,入账成本为200000元,相关的增值税进项税额为26000元。领用本企业生产的产品一批,实际成本为500000元。应计工程人员工资1000000元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费300000元,增值税税额27000元。2021年11月,工程完工并达到预定可使用状态。该办公楼采用年限平均法计提折旧,预计可使用20年,预计净残值为600000元。怎么做分录,谢谢

2022-11-07 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-07 17:15

你好需要计算做好了给你

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齐红老师 解答 2022-11-07 18:18

1借工程物资10000000 应交税费应交增值税进项税额1300000 贷银行存款11300000

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齐红老师 解答 2022-11-07 18:19

借在建工程 应交税费应交增值税进项税额27000 贷工程物资10000000 原材料200000 库存商品500000 应付职工薪酬1000000 银行存款327000

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齐红老师 解答 2022-11-07 18:19

借固定资产 贷在建工程

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你好 借:工程物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:在建工程,贷:工程物资 借:在建工程,贷:原材料,库存商品,应付职工薪酬 借:在建工程,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-11-07
你好需要计算做好了给你
2022-11-07
借工程物资10000000 应交税费应交增值税进项税额1300000 贷银行存款11300000
2022-11-13
您好 请问是需要写会计分录吗
2023-11-21
您好,会计分录如下 借:工程物资200000 应交税费-应交增值税(进项税额)26000 贷:银行存款226000 借:在建工程200000 贷:工程物资200000 借:在建工程100000 贷:原材料100000 借:在建工程150000 贷:应付职工薪酬150000 借:在建工程30000 应交税费进项税额2700 贷:银行存款32700 借:固定资产480000 贷:在建工程480000
2022-04-30
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