你好 借:工程物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:在建工程,贷:工程物资 借:在建工程,贷:原材料,库存商品,应付职工薪酬 借:在建工程,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:固定资产,贷:在建工程

(1)2021年1月,甲公司自行建造一栋办公楼。以银行存款购入为工程准备的各种物资10000000元,增值税专用发票注明的增值税税额为1300000元,全部用于工程建设。领用本企业外购的原材料一批,入账成本为200000元,相关的增值税进项税额为26000元。领用本企业生产的产品一批,实际成本为500000元。应计工程人员工资1000000元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费300000元,增值税税额27000元。2021年11月,工程完工并达到预定可使用状态。该办公楼采用年限平均法计提折旧,预计可使用20年,预计净残值为600000元。怎么做分录,谢谢
(1)2021年1月,甲公司自行建造一栋办公楼。以银行存款购入为工程准备的各种物资10000000元,增值税专用发票注明的增值税税额为1300000元,全部用于工程建设。领用本企业外购的原材料一批,入账成本为200000元,相关的增值税进项税额为26000元。领用本企业生产的产品一批,实际成本为500000元。应计工程人员工资1000000元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费300000元,增值税税额27000元。2021年11月,工程完工并达到预定可使用状态。该办公楼采用年限平均法计提折旧,预计可使用20年,预计净残值为600000元。怎么计算跟做分录,谢谢
20211月,公司自行建造一栋办公楼。以银行存款购入为工程准备的各中物资10000000元,增值税专用发票注明的增值税税额为1300000元,全部用于工建设。领用本企业外购的原材料一批,入账成本为200000元,相关的增值税进项税额为26000元。领用本企业生产的产品一批,实际成本为500000元。应计工程人员工资1000000元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费300000元,增值税税额27000元。2021年11月,工程完工并达到预定可使用状态。该办公楼采用年限平均法计提折旧,预计可使用20年,预计净残值为600000元。怎么写分录,怎么算的,请写清楚一点,谢谢
甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人发生的与固定资产有关的经济业务资料如下,2021年一月,甲公司自行建造一栋办公楼,以银行存款购入为工程准备的各种物资100万元,增值税专用发票注明的增值税税额为130万元,全部用于工程建设领用本企业外购的原材料一批,入账成本为?二十万元相关的增值税进项税额为26000元,领用本企业生产的产品一批,实际成本为50万元,应计工程人员工资100万元。支付的其他费用,并取得增值税专用发票,注明安装费30万元,增值税税额27000元,2021年11月工程完工并达到预定可使用状态该办公楼采用年限平均法计提折旧预计可使用二十年预计净残值为六十万元会计分录
甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人,发生的与固定资产有关的经济业务资料如下、(1)2021年1月,甲公司自行建造一栋办公楼。以银行存款购入为工程准备的各种物资10000000元,增值税专用发票注明的增值税税额为1300000元,全部用于工程建设。领用本企业外购的原材料一批,入账成本为200000元,相关的增值税进项税额为26000元。领用本企业生产的产品一批,实际成本为500000元。应计工程人员工资1000000元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费300000元,增值税税额27000元。2021年11月,工程完工并达到预定可使用状态。该办公楼采用年限平 通过本任 均法计提折旧,预计可使用20年,预计净残值为600000元。 计划成) (2)2021年7月,乙公司计提生产车间机器设备折旧费500000元,车间厂房折旧费390 000元,销售部门固定资产折旧费600000元,行政管理部门固定资产折旧费400 000元。 要求: 1.根据资料(1),编制甲公司自行建造固定资产和计提固定资产折旧相关的会计分录(填入表5-3-1中)。 2.根据资料(2),编制乙公司计提固定资产折旧相关的会计分录(填入表5-3-1中), 表5-3-1 会计分录编制
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?