你好; 你 要有30万的进项税来抵扣才行的; 考虑之前是否有留底进项税
需要缴纳增值税时候,是不是只需要计提销项大于进项的那部分,就是需要交多少计提多少?
假如需要缴纳增值税30万,那我需要多少金额进项才能不交税
假如销售1000万,那需要多少金额的进项不需要交税?13个点
老师,请问增值税按照1%税负来缴纳,如果销售税额为18万,那需要多少进项?
假如合同金额是100000需要缴纳增值税及附加税是多少
老师,这题ncf6残值需要乘以(1-25%)吗,老是搞不清楚什么时候抵税什么时候不抵
老师好,请问我公司付项目成本,只是按合同挂账,请问税金应该怎么记账(对方公司未开票)
老师,外购商品赠送客户,可不可以不视同销售,看作是个人消费,不抵扣进项税额,发生时直接记入借:销售费用-业务招待费(业务宣传费),贷:银行存款,企税按业务招待费或宣传费扣除比例扣除。
总包企业,给施工队代发农民工工资,工资过万但不交个税,施工队不修改工资表不提供那纳税申报表,这种情况对总包企后续稽查有什么税务风险吗,总包企业会被罚款吗
老师,请问劳动法规定的员工月出勤天数不能超过多少
个人税务局开劳务票可以吗 要交税吗
老师 就是之前个客户开出去得票20万 然后 只有15万收回来了 现在人家意思是 剩下的5万 只给支付5*70% 那么我现在怎么开发票把不支付的30% 冲了
老师 其他应付款贷方正数是代表公司差别人钱是不
请问老师企业账面净资产金额是指资产负债表上面的负债和所有者权益合计吗
老师,您好。我没有销售医疗器械的资质,我委托有资质的单位帮我卖,受托方给客户开发票,给我开代销服务费发票,在扣除服务费后将剩余货款转给我。这种情况下,我是否还需要给受托方开这笔货款的发票?