个税超过3万就要交了,增值税500万以内先不交税
老师,我单位是个体工商户,个人经营所得是在电子税务局申报,季度核定是九万元,本季度开票金额为98308.51元,增值税是全免的,但是个人经营所得本应该是有税的,但是我填上数了本期应补退金额是零,怎么回事
请问老师 我们是个体户,目前不知道是查账征收还是核定征收,比如我们第一季度是30万.第二季度是60万 但是一年总营业额是160万的情况下,第二季度申报时就要缴税的吧?那么一年是没超180万的话这个个人经验所得该怎么缴税或者退税呢?因为我就第二季度超了,但是年度没超啊?
我们是个体工商户电子税务局上给我们核定的是1.8万。然后我们开了300多万,但是申报经营所得的时候,经营所得税率为0。显示新个体工商户征收率统一为0。我们就不交所得税,还需要去税务局吗?
个体工商户,核定征收的, 今天打电话给我说我定额3万元的, 意识我定额低了,经验所得需要缴纳3%还是多少钱。 但是我季度是没有超过45万元的,比如我开了43万不含税发票,我就是按43万的数据申报的,也是交了增值税和个人经营所得的,就是今年免税就是交了个人经营所得就是!这样子我要去税务问问嘛?
2月份给对方开具了一张电子普票,3万多的,我们是小规模个体工商户,一个季度不能开超30万,刚检查开超了一万多,对方收到发票已经入账,还有什么比较好的方法解决吗?我们是核定征收的,是不是还需要缴纳个人所得税—经营所得?
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
个税所得税:个人经营所得每个季度都有交,现在说我定额太低了
一般定额都是9万,但是也是税务局给定的呀
是谁说定额低了那
那我不知道,今天打电话说定额太低了,说我一个月就开了21万的发票出去
本来发货就是一次发的,之后2个月就没有发货了
不会,税务局不会监测这个,但我知道都是税务局核定的,太低了就给咱高点呗
嗯嗯,今天打电话又没有说给提高,说我超过,我以为要补税,后来打电话来又没有说什么
我都是按实际金额申报的
我知道季度45万是免税的,就是叫个人经营所得就是
现在全年500万都是免税的,也不受45万的限制,只要交个税就可以
交了个人所得税:个人经营所得的
那就没事了,不用担心
好的,谢谢
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