您好 企业所得税申报表 13栏利润总额栏次应该跟利润表利润总额栏次金额一致 都是-24071.21

专管员刚打电话说我们2020年申报表利润总额和上传财务报表利润总额数字不符,让尽快调整,麻烦问下我应该怎么调呢
老师,2021年的年底的利润表和汇算清缴的申报表的利润总额不一样,原因1⃣️管理费用多记了200,这200在2022年2月用“以前年度损益调整”科目调减了了,原因2⃣️应该记研发支出300,结果记到了管理费用。上面两种情况,请问1⃣️2021年的财务报表还需要调整吗?问2⃣️现在申报2022年度【财务报表】利润表时,需要填写上年的管理费用金额,我是写2021年季报利润表的金额,还是写2021汇算清缴中管理费用的金额?问3⃣️ 记混的研发支出和管理费用还需要调整吗?怎么调?
老师您好,请问刚才税管员给我打电话说以前会计2022年的利润总额和工商年报上面的不一致,让我调表、写说明。这个我刚才查了年报和利润表,发现是一致的。这个我该怎么办呀?蟹蟹
老师你好,我们公司在2020年底时候在个税系统中我用数据透视的方法汇总了一下,序号排到1093人,他们在2020年度的年报里面申报的人数平均值为370人,在残疾人保障金申报表里申报的人数是28个人,今天税务局的专管员给我打电话说税务年报的人说,税务年报发人数和残疾人保障金申报表的人数不一致,需要补19000元的税金,麻烦问一下我应该怎么办?
是这样我今天偶然发现之前有一个已注销掉的分公司账上还挂着一笔其他应付款,之前会计没处理我接手时也没注意按道理来说应该全部合并到总公司的我现在是放着不管还是调整下呢18年注销的18年合并申报财务报表时包涵了这个19年我接手时没有加上这笔数据后面就一直没有加上这个数据我现在咋处理这笔账呢可不可以那个分公司做借其他应付款480贷未分配利润480总公司做借未分配利润贷营业外收入这样一来本年度未分配利润的年初年末差额就不等于利润表上净利润了可以吗
老师我这个勾选成功了吧
老师,老板报购入一辆三轮车,可的抵进项吗?会计分录怎么做?
分公司有几个人的工资在总公司发的,这个报个税的话在哪里发的工资就在哪里报吧
老师,租用的办公室装修费,能不能一次入办公费用
老师好 财务报表 今年和下一年有啥数据衔接关系呢
老师我报增值税有40000多做了未开票收入。填报表后应交增值税比利润表少10 .75我应该怎么调整。
老师,装卸工在上下货时把零件损坏了一个培了160 直接从上下车费里抵减,这个怎么做账
老师,请问二月份开具的发票,其中有一个品目开错了,现在这个品目要重新开票,电子税务局中我应该怎么开负数发票呢?是否可以和其他新增品目开在一起呢? 。谢谢!
2026年4月购买雇主责任险,收到保险公司发票,借:管理费用-保险费5547.17 应交税费-应交增值税-进项税额332.83 贷:应付账款-太平财产保险有限公司 5880,支付保险费,借:应付账款-太平财产保险有限公司 5880 贷:银行存款5880,6月辞退了一个员工,6月收到太平财产保险有限公司退款294元,应该是要红冲之前的5880的发票再重开,但是6月还没有收到红冲的发票和重开的发票,6月先收到这294元怎么入账
2026年4月购买雇主责任险,收到保险公司发票,借:管理费用-保险费5547.17 应交税费-应交增值税-进项税额332.83 贷:应付账款-太平财产保险有限公司 5880,支付保险费,借:应付账款-太平财产保险有限公司 5880 贷:银行存款5880,6月辞退了一个员工,6月收到太平财产保险有限公司退款294元,应该是要红冲之前的5880的发票再重开,但是6月还没有收到红冲的发票和重开的发票,6月先收到这294元怎么入账
那申报表第2栏是不是要填个3万呢 这样是不是申报表数字和财务报表数字就一致了,还有需要调整的吗?
老师 申报表第2栏是灰色的 改不了呀,应该在哪里调呢
申报表第2栏是要填个3万
可是申报表弟2栏是灰色的怎么改呢?改不了呀 这个在哪里改呢
要填附表A102010里面 附表可以打开填写么
可以 我是不是可以在附表明细费用增加三万,这样我是不是还需要有对应的费用票据三万呢?这个票据现在开可以吗?还是必须要2020年的票据呢?
若果我在成本那填个-30000,这样利润总额就和财务报表一致了,那 -30000营业成本代表什么意思呢?
可以是2021年填汇算清缴前的发票 您成本30000没有发票?
现在是相当于要把申报表利润调高 我该怎么解释这个逻辑关系呢 说是因为没票 吧成本调高3万吗
老师,这个应该怎么调,麻烦帮助一下我,我在哪里付费给您呢
是不是成本3万没有发票 不会取得发票了
是的 您看他财务报表那个原表里面成本是-30000,这个我不知道他为什么是负30000,成本怎么会是负的,我应该怎么调呢
我第一次发您的财务报表和所得税申报表 是之前他们上传到电子税务的原表 我没改动 那个成本是负的 我不知道要怎么调
-30000是冲销了营业成本 所以是负数 这个不需要发票的 是增加利润的 附表A102010里面 填对应负数
您看一下 是不是这样就调好了 我点申报就可以了 是吗?
A105000纳税调整增加额 30000是增加的什么?
我看报表的项目那个3万是填在其他那栏里 我也不是很清楚是啥 这个我刚那样调整的可以不呢
利润总额调整后正确的了
其他数据,逻辑关系有没有不符的了,就这样提交申报可以吗
就是跟利润表的利润对应栏次一致就好了 后面的纳税调整 是根据附表填写 系统自动带入数据的 就这样提交申报可以