你好,附表四,本期发生额实际抵扣金额,还有主表28栏里面填写 附加税的,不用填写增值税抵扣了,附加税跟着抵扣。

建筑业预缴增值税后,预缴的增值税附加不得扺扣本期申报需交纳的増值税附加,对吗?
老师,我想问一下,在外地预缴有增值税和附加,在本地抵税款是是增值税抵减增值税,附加抵减附加,还是都可以抵减增值税
老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
请问,一般纳税人外地预交增值税,可以抵扣本地需要缴纳的增值税吗?
你好,外地预缴的增值税,附加税如何抵扣本月需缴纳的增值税?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
这个有期限吗,多长时间就不能抵扣了
你好,这个没有时间限制的。
增值税系统不会自动识别出来吗?
不会的,需要自己填写。
这个怎么判断呀,如果在外地没有预缴过,也填了这个附表四能抵扣吗?
你好,你看下所属期预缴税款他有一个完税证明,所属期和你申报的所属期是一样的。
完税证明号码是右上角的编号?
对的,是的,是这么做。
他只让填预缴日期,而且是今年1月预缴的,现在也能抵扣吧
所属期是几月份,如果是一月份的话,你应该申报一月份的增值税才填写啊。
他是通过完税证明号码来判别这个是否实际缴纳过吗?
当时没有填写,隔了几个月还可以抵扣吗
对的,是的,所属期不一致的,你填写试一下吧,不行的话就去税务局修改你的申报表。
嗯嗯好的,谢谢。
不用客气,工作愉快。