您好,本来在贷方少计入了还是?
老师,现在账上应交税费-未交增值税科目有0.03元的余额,这个怎么平账呢
12月增值税申报表上的未交增值税比账上未交增值税科目少了0.83,这笔怎么调?
老师你好!应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目余额是在借方还是贷方啊,记账软件没有这个科目的
应交税费科目的未交增值税,上个季度少记账0.14元,这个怎么调账啊!
账上的应交增值税—未交增值税科目贷方和实际缴纳的相差了0.14元,该怎么调整?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
是的,和数控系统统计表里面的数据少了这个数据,因为我们开票有的是3个点的,有的是免税的。每个月开具发票也很多。
您好,那你就做一笔 借 应收 贷 应交税费